你好,正常四月份的工資,你應(yīng)該是在五月初申報(bào)的,如果五月份申報(bào)完了以后,你可以直接更改成非正常,然后,申報(bào)完以后你就可以更改很正常的。非正常的截止日期,你可以截止到5月1號(hào)。
你好,老師,有個(gè)員工6月份離職的,三八婦女節(jié)200元還沒有申報(bào),現(xiàn)在在這個(gè)月申報(bào)。那么改為正常,申報(bào)后再改為非正常,那么改為非正常后的離職日期還是填6月份嗎?
個(gè)稅申報(bào):員工4月離職且在4月結(jié)清工資,次月申報(bào)個(gè)稅時(shí)是否要更改在職在狀態(tài),還是5月申報(bào)完后,6月再改為非正常
老師,員工2023.1.05離職,意思是我給她申報(bào)完1月個(gè)稅之后,3月申報(bào)2月的時(shí)候給她改成非正常還是申報(bào)完1月的時(shí)候就給他改成非正常狀態(tài)?
員工離職,本月5月份已經(jīng)申報(bào)完上個(gè)月4月份的個(gè)稅,下個(gè)月6月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),不申報(bào)離職人員的個(gè)稅,請問是本月5月份改成非常狀態(tài)還是下個(gè)月改非正常狀態(tài),離職日期應(yīng)該填幾月幾號(hào)呢?
6月報(bào)5月稅期4月工資時(shí),系統(tǒng)里面要把離職員工狀態(tài)改成非正常狀態(tài),那離職日期填3月31日和填4月30日會(huì)對(duì)她們在別的公司報(bào)個(gè)稅時(shí)有影響嗎?
老師,賣車的印花稅是按次申報(bào)嗎?
我們公司8月28日補(bǔ)繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因?yàn)楣?024年度里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.05元,因?yàn)?2月份有銷項(xiàng)稅,8月28日補(bǔ)繳增值稅,重新申報(bào)增值稅申報(bào)表,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何處理。
老師請問下施工加材料開九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
你好,老師,舉個(gè)例子,我們是生產(chǎn)商,有客戶找我們買50度的定制酒,42度一級(jí)散酒,好幾個(gè)品名這樣就算成品了是吧,然后庫存商品這個(gè)科目的數(shù)量是負(fù)數(shù),中間是哪個(gè)環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒有這個(gè)科目,只有原酒
老師咨詢下,A公司對(duì)準(zhǔn)B公司前購銷合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開票及打款給C公司,C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
老師,我們公司無償使用個(gè)人房產(chǎn)做辦公室,采集房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,怎么計(jì)算
公司買了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票?還是需要在抵扣類勾選中去勾選,再去申報(bào)表中填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報(bào)的是24年增值稅申報(bào)表提問一下,電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當(dāng)月金額是10w,應(yīng)納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w,兩個(gè)金額加起來不是10.5w了,為什么兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,有那些可能
請問 報(bào)完稅了 發(fā)現(xiàn)有個(gè)高鐵票沒做賬 是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的 我也沒勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個(gè)月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務(wù)招待,當(dāng)時(shí)入賬了,但是后來沒收到消費(fèi)小票,可以稅前扣除嗎,還是說可以使用其他憑證作為消費(fèi)依據(jù)
謝謝老師,那就是說如果按實(shí)際離職日期填報(bào)的話,就要等5月申報(bào)完后,6月申報(bào)時(shí)改非正常的時(shí)間為4月具體的離職日期,是不是這樣理解(申報(bào)工資所屬月份不能同時(shí)申報(bào)所屬月份狀態(tài)為“非正常”)
你好,因?yàn)槟阄逶路萆陥?bào)的,你也可以填寫離職日期是4月31號(hào)也是可以的。我的意思讓你填5月1號(hào),這樣不是顯得嗯,跟四月份就沒有關(guān)系了。