同學你好 這個可以的
老師,12月我收到期中一家供應商的進項發(fā)票,稅額2.21萬元,不含稅金額為17萬元,我當時收到發(fā)票時,沒有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當時做了分錄是,借:應交稅費(進項)2.21 原材料 17 貸:應付賬款:19.21元, 月底,又接著結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的分錄,計提附加稅的分錄,然后接著出報表, 但是現(xiàn)在問題來了,我現(xiàn)在進認證平臺里面去認證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應商把我們公司的稅號開錯了,導致這張發(fā)票無法認證,要退票重開,這樣,我認證的進項跟我做賬的進項對不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯的,現(xiàn)在,我是要直接反結(jié)賬,去調(diào)分錄,重新改報表,還是要怎么處理
番茄醬生產(chǎn)廠 委托加工 但是直接從A廠買蓋子,然后從A拉到B廠,B廠買罐子,由B廠把A廠蓋子安裝好后,成本拉來入庫,入庫金額是A+B+加工費么?那入庫沖的是B廠 借原材料 貸預付 A怎么處理?給A付款 A給票但是沒有東西出入庫
生產(chǎn)制造業(yè) 委托加工物資怎么做賬? A廠買鐵皮和蓋子各1萬個 直接拉到B廠,B廠買底座并進行加工變成易拉罐。1萬個蓋子和鐵皮加工后損耗后成品為9000個 ,收到罐子,做借原材料-罐子 9000個費用 貸預付 但是我們預付給A是1萬個付的 現(xiàn)在收到9000個 預付就不平了怎么處理?
委托加工物資,原材料直接從A購買拉到B廠加工。最后成品拉到廠里入庫?,F(xiàn)在給A付款 沒有收到發(fā)票是否可以直接做借原材料 貸銀行存款? 發(fā)票后期開回來怎么處理?直接找到之前憑證附后面還是再做什么分錄?
我們公司接了一個項目A,是做防水雙包工程,但是用的是B家公司的防水資質(zhì),用的材料也是B公司的,我們在B公司購買材料直接發(fā)到工地上,每次買材料也是先付款后發(fā)貨,但是一直沒有開票我們,目前項目已經(jīng)到一定階段了,A項目的總包方結(jié)了一筆款到B公司,B公司又用這筆錢來抵我們后期要購買的材料款,目前已經(jīng)抵了2筆材料款了,現(xiàn)在我這邊要怎么入賬?前期的材料是不是要追B公司開票?后期的材料款不從公賬上走,但還是要做材料的出入庫吧,那對應的材料款在賬面上要怎么處理呢
你好,怎樣才能開美元發(fā)票?
老師,礦山開采業(yè),運輸車隊經(jīng)過村莊,路面損壞的地方,公司經(jīng)常找人過來修補,但沒有發(fā)票,請問該如何入賬呢?
老師,小規(guī)模納稅人認定與資產(chǎn)有關嗎
請問老師,甲公司購買房屋、辦公使用,房屋價款100萬,發(fā)票只收到60萬。請問甲公司分錄:借 固定資產(chǎn) 100萬 貸 銀行存款100萬。對的吧 然后,假如殘值率0,辦公用房2折舊20年、每年折舊5萬,再用5萬??60%(有票)=3萬。認可稅前扣除,5-3=2萬納稅調(diào)增對嗎?這樣處理完整嗎?對嗎?
老師您好,我公司收到的政府給的黨建經(jīng)費入什么科目合適
老師您好!怎么沒給我回復呢?
政府補貼需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎
上個月供電公司發(fā)票開錯了,那我這個月做紅沖發(fā)票這張憑證時直接紅字沖銷上個月憑證嗎? 借:進項稅:21000(負數(shù)) 那月底結(jié)轉(zhuǎn)應交増值稅的憑證怎么做? 是把紅沖的進項直接與其它進項相抵后做分錄嗎? 平時我是:借:應交稅費~應交増值稅_銷項稅 貸:應交稅費~進項稅~進項稅 轉(zhuǎn)岀未交増值稅 那這個紅沖發(fā)票是怎么做?(是要做進項轉(zhuǎn)岀嗎?還是怎樣?)我看系統(tǒng)申報時是自動轉(zhuǎn)為進項轉(zhuǎn)岀了?
國家電器補貼怎么做賬,例:一臺冰箱5000元,國補20%,顧客只支付4000元,開具發(fā)票5000元
老師好,請問員工3月17入職,5月才交當月社保,個稅增員的入職時間填多少合適,現(xiàn)在已經(jīng)是6月初了
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不知什么因為導致原材料罐子余額在貸方了 這個情況能把負數(shù)放到材料成本差異么?還是怎么處理?要審計了
同學你好 材料成本差異率為負數(shù)即實際成本比計劃成本小。 材料成本差異=實際成本-計劃成本。 實際成本=計劃成本%2B材料成本差異