同學(xué)你好 代收消費(fèi)稅=(10000加3000)/(1-20%)*20% 代收城建稅=(10000加3000)/(1-20%)*20%*5%
2、甲市區(qū)的一家卷煙廠委托乙縣城的一家企業(yè)加工一批煙絲卷煙廠提供的原料在委托加工合同上注明成本10000元。煙絲加工后卷煙廠提貨時(shí),加工廠開具專用發(fā)票上注明收取的加工費(fèi)3000元,并代收代繳了消費(fèi)稅。煙絲的消費(fèi)稅稅率為20%,則乙縣城該加工廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅和城建稅分別為多少?
2、甲市區(qū)的一家卷煙廠委托乙縣城的一家企業(yè)加工一批煙絲卷煙廠提供的原料在委托加工合同上注明成本10000元。煙絲加工后卷煙廠提貨時(shí),加工廠開具專用發(fā)票上注明收取的加工費(fèi)3000元,并代收代繳了消費(fèi)稅。煙絲的消費(fèi)稅稅率為20%,則乙縣城該加工廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅和城建稅分別為多少?
4.市一卷煙廠委托某縣城一煙絲加工廠加工一批煙絲,委托方提供煙葉成本為60000元,支付加工費(fèi)8000元(不含增值稅),受托方無同類煙絲的市場(chǎng)銷售價(jià)格。要求;計(jì)算受托方應(yīng)代收代繳的城建稅是多少元?(煙絲消費(fèi)稅稅率30%;城市維護(hù)建設(shè)稅市區(qū)7%、縣城5%)
甲卷煙廠和乙廠均為增值稅一般納稅人,甲卷煙廠委托乙廠加工一批煙絲。煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%(1)甲卷煙廠向乙廠發(fā)出原材料煙葉,煙葉成本為110萬元。(2)甲卷煙廠用銀行存款向乙廠支付加工費(fèi),不含稅金額為30萬元,收到乙廠開具的增值稅專用發(fā)票。(3)甲卷煙廠用銀行存款支付由乙廠代收代繳的消費(fèi)稅。乙廠收到消費(fèi)稅后上繳稅務(wù)機(jī)關(guān)。(4)甲卷煙廠收回?zé)熃z入庫,該煙絲全部用來生產(chǎn)甲類卷煙。要求一:計(jì)算乙廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。要求二:作出甲卷煙廠發(fā)出材料、支付加工費(fèi)、支付消費(fèi)稅和收回?zé)熃z入庫的會(huì)計(jì)分錄。要求三:作出乙廠收取加工費(fèi)、收取消費(fèi)稅和上繳消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。
某市一卷煙廠委托某縣城一煙絲加工廠加工一批煙絲,委托方提供煙葉成本為60000元,支付加工費(fèi)8000元(不含增值稅),受托方無同類煙絲的市場(chǎng)銷售價(jià)格。 (煙絲消費(fèi)稅稅率30%)請(qǐng)問受托方應(yīng)代收代繳的城建稅是(?。?? A. 1457.14元 B. 29142.86元 C. 600000 D. 8000
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎