你好,從的問(wèn)題上只能看到可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅為9100%2B6000
(6)購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款70000元,增值稅稅額9100元。(7)另知該商場(chǎng)上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額6000元,當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求,依據(jù)增值稅納稅中報(bào)表的口徑:(1)計(jì)算該商場(chǎng)3月份的應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算該商場(chǎng)3月份的銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算該商場(chǎng)3月份的應(yīng)納增值稅稅額。(1)本月商場(chǎng)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅:(2)本月商場(chǎng)發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅;(3)本月商場(chǎng)應(yīng)繳納的增值稅:
(6)購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款70000元,增值稅稅額9100元。(7)另知該商場(chǎng)上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額6000元,當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求,依據(jù)增值稅納稅中報(bào)表的口徑:(1)計(jì)算該商場(chǎng)3月份的應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算該商場(chǎng)3月份的銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算該商場(chǎng)3月份的應(yīng)納增值稅稅額。(1)本月商場(chǎng)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅:(2)本月商場(chǎng)發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅;(3)本月商場(chǎng)應(yīng)繳納的增值稅:
某家用電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人。2021年7月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售收入113000元,同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)22600元(與銷售貨物不能分開(kāi)核算)。(2)銷售電視機(jī)80臺(tái),每臺(tái)含稅零售單價(jià)為2825元。(3)當(dāng)月該商場(chǎng)其他商品含稅銷售額為169500元。(4)購(gòu)進(jìn)熱水器50臺(tái),不含稅單價(jià)800元,貨款已付:購(gòu)進(jìn)冰箱100臺(tái),不含稅單價(jià)600元,兩項(xiàng)業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。(5)購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款80000元,增值稅稅額12800元。(6)另知該商場(chǎng)上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額6000元。當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題:(1)計(jì)算該商場(chǎng)7月份可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算該商場(chǎng)7月份的銷項(xiàng)稅額(3)計(jì)算該商場(chǎng)7月份的應(yīng)繳納的增值稅稅額
4.某家用電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人。2019年9月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售收入113000元,同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)22600元(與銷售貨物不能分開(kāi)核算)(2)銷售電視機(jī)80臺(tái),每臺(tái)含稅零售單價(jià)為2825元每售出一臺(tái)可取得廠家給予的返利收入200元(3)當(dāng)月該商場(chǎng)其他商品含銷售額為169500元(4)購(gòu)進(jìn)熱水器50臺(tái),不含稅單價(jià)800元,贊已付購(gòu)進(jìn)冰箱100臺(tái),不含稅單價(jià)600元,兩項(xiàng)業(yè)務(wù)取得的增值專發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,還有40臺(tái)冰箱未向廠家付款(5)購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款000元,增值稅稅額12800元。(6)另知該商場(chǎng)上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額6000元當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證并中報(bào)抵扣。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題:(1)計(jì)算該商場(chǎng)9月份可扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算該商場(chǎng)9月份的項(xiàng)稅額(3)計(jì)算該商場(chǎng)9月份的應(yīng)納增值稅稅額,
2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù),某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,適用于13%的稅率,該企業(yè)取得專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認(rèn)證。要求:計(jì)算該商場(chǎng)6月的可以抵扣的增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額。(1)當(dāng)月購(gòu)入服裝,取得增值稅專用發(fā)票注明的稅金為36萬(wàn)元。(2)購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為10萬(wàn)元。(3)由于管理不善,上月購(gòu)入的賬面價(jià)值為5萬(wàn)元的衣服被盜。2.根據(jù)2.1和22例題來(lái)計(jì)算該商場(chǎng)2019年6月份應(yīng)納的增值稅額
司章程(需帶有檔案查詢章),這是啥意思?
老師你好,公司收到數(shù)電專票已抵扣,發(fā)生了退貨現(xiàn)在銷售方要求要紅沖發(fā)票,流程應(yīng)該如何處理
老師,內(nèi)銷收入200萬(wàn),外銷收入100萬(wàn),征退稅率13%,銷項(xiàng)26萬(wàn),這月我要勾選 多少進(jìn)項(xiàng)稅達(dá)到稅負(fù),那這個(gè)要做免抵退稅申報(bào)嗎?是不是每月都要做出來(lái) 達(dá)到稅負(fù)附近,每月確認(rèn)了出口收入,免抵退稅申報(bào)表要申報(bào)嗎?
公司同時(shí)有簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)抵扣要按比例抵扣,我認(rèn)證發(fā)票是全額認(rèn)證的,那么填申報(bào)表的時(shí)候是不是在實(shí)際抵扣哪里填寫可抵扣的稅額
無(wú)論哪種印花稅(稅目)都是雙方繳納嗎?
郭老師,開(kāi)票沒(méi)有數(shù)量和單價(jià)可以嗎,只開(kāi)品名和總金額,比如賣的是香料,總金額多少
老狐貍 個(gè)人給公司開(kāi)咨詢服務(wù)費(fèi),幾個(gè)稅點(diǎn)?
老師,外貿(mào)公司對(duì)國(guó)外投資怎么規(guī)劃好?收到的分紅怎么入帳?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本可以沒(méi)有的是嗎 因?yàn)槲遗笥训臓I(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有注冊(cè)資本這一欄
之前都幾個(gè)月開(kāi)的普票,現(xiàn)在要開(kāi)專票,還能把之前的普票改成專票嗎?