?你好;? ? 你這個(gè)單選題嗎? ?
甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人2020年一月份開(kāi)具稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的含稅價(jià)款為122871,并向稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳了相應(yīng)的增值稅款;二月份自行開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票含稅價(jià)款31225;三月份自行開(kāi)具了專(zhuān)用發(fā)票含稅價(jià)款24776,開(kāi)具普通發(fā)票含稅價(jià)格為11 000。 1)計(jì)算一季度不含稅銷(xiāo)售額。(4分) 2)計(jì)算向稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳的增值稅稅款。(4分) 3)計(jì)算本期減征的增值稅稅額。(4分) 4)計(jì)算本期免征的增值稅稅額。(4分) 5)計(jì)算本期應(yīng)補(bǔ)退的增值稅稅額。(4分)
老師你好,小規(guī)模公司想開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的話呢,不可以選擇自行開(kāi)具嗎?一定要代開(kāi)嗎?
下列情形中的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,不應(yīng)列入異常憑證范圍的是( )。 A納稅人被盜的稅控專(zhuān)用設(shè)備中未開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票 B非正常戶(hù)納稅人未向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納稅款的增值稅專(zhuān)用發(fā)票 C自取得發(fā)票之日起90日內(nèi)尚未申報(bào)抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票 D經(jīng)省稅務(wù)局大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)納稅人未按規(guī)定繳納消費(fèi)稅的增值稅專(zhuān)用發(fā)票
自2020年2月1日起,關(guān)于貨物運(yùn)輸業(yè)小規(guī)模納稅人的描述,下列說(shuō)法正確的有(2分)A可以根據(jù)自愿原則選擇自行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票B未選擇自行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的納稅人,按照相關(guān)規(guī)定可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)不可以自愿選擇自行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票D未選擇自行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的納稅人,不可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票
異地提供建筑服務(wù),在哪里開(kāi)具發(fā)票? (1)一般納稅人只能自行開(kāi)票。 (2)小規(guī)模納稅人可以在勞務(wù)發(fā)生地申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票。 1國(guó)家稅務(wù)總局公告 2016 年第 16 號(hào): 第十一條,小規(guī)模納稅人中的單位和個(gè)體工商戶(hù)出租不動(dòng)產(chǎn),不能自行開(kāi)具 增值稅發(fā)票的,可向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)增值稅發(fā)票。 其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn),可向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)增值稅發(fā) 票。 ②國(guó)家稅務(wù)總局公告 2016 年第 17 號(hào): 第九條 小規(guī)模納稅人跨具(市、區(qū))提供建筑服務(wù),不能自行開(kāi)具增值稅 發(fā)票的,可向建筑服務(wù)發(fā)生地主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)按照其取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用由 請(qǐng)代開(kāi)增值稅發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn)哈,目前這個(gè)政策還適用嗎?有新的政策出來(lái)嗎?
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷(xiāo)售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷(xiāo)售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶(hù),直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開(kāi)的發(fā)票是不是也要分類(lèi)型開(kāi)?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開(kāi)銷(xiāo)售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷(xiāo)售給客戶(hù)的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶(hù)現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款