,是單位的業(yè)務(wù)就可以入賬。
老師好,幼兒園是我們公司投資建立的,幼兒園的證照才剛拿到,之前籌建期的費(fèi)用都是由我們公司支付的,幼兒園也未建賬。如果10月份開(kāi)始建賬,那籌建期的費(fèi)用是記賬,并將我公司支付的幼兒園籌建期費(fèi)用調(diào)整出來(lái)計(jì)入幼兒園賬下?
公司籌建期間不是用公司賬戶支付的費(fèi)用能入公司的賬么
公司籌建期間支付了30萬(wàn)的電費(fèi),收到的是專票,怎么做賬?
老板自己出錢支付公司籌建期間的費(fèi)用,公司沒(méi)有實(shí)收資本,這樣怎么做賬?
500題無(wú)形資產(chǎn)第四問(wèn)。無(wú)形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
那我科目怎么做呢,借管理費(fèi)用,貸什么呢
借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)。貸其他應(yīng)付款等。
但是如果前期用其他錢付的費(fèi)用不需要從這個(gè)公司給錢補(bǔ)償,那樣是不是不能做賬
正常做帳做賬,用營(yíng)業(yè)外收入。
如果用營(yíng)業(yè)外收入那我不是要納稅么,我現(xiàn)在業(yè)務(wù)都還沒(méi)有,沒(méi)有收入,那我營(yíng)業(yè)外收入不是相當(dāng)于我有收入,需要那所得稅
需要繳納所得稅。您好
那我做成其他應(yīng)付款,相當(dāng)于從其他公司的借款來(lái)支付,這樣也可以是吧,這樣就不需要繳稅吧
你好,這樣處理可以的。
那我后期還款是直接付款,還是需要什么單子才可以從公帳把錢還出去
用銀行回單做還款的分錄。
籌辦期間企業(yè)發(fā)生的費(fèi)用現(xiàn)在都是入管理費(fèi)用哈
都寄管理費(fèi)用。都記管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)。
那我后期就不能抵扣了么,計(jì)入管理費(fèi)的話就是當(dāng)期損益了,假如以后有收入了,就不能抵扣前期的開(kāi)辦費(fèi)了
是的。不同的月的成本不能再低的。
籌辦期間預(yù)付1年房租,我是按每月確認(rèn)管理費(fèi)用哈,支付時(shí)借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后籌建期間每月借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi),貸預(yù)付賬款,經(jīng)營(yíng)期借管理費(fèi)用房租,貸預(yù)付賬款么
這樣處理是正確的。