同學(xué)你好 這個是分紅吧
老師,我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 2020.7.1的時候,開發(fā)了趣升本APP 。就用了現(xiàn)有的公司,盛中教育科技集團(tuán)有限公司 的公戶,同時做賬報稅呢 2021.1.1老板新注冊了一家趣升本教育科技集團(tuán) 有限公司 公戶用的也是趣升本的了。 但是盛中金蝶賬上有,固定資產(chǎn),沒有計提完折舊, 還有實收資本貸方余額,其他應(yīng)收款(押金),還有其他應(yīng)付款(工作服扣款,2021.9.1返還給員工的。),還有借款20萬,2021.5.1還給對方。還有未確認(rèn)收入的預(yù)收賬款,這些款都得從新公司趣升本研處理。我該怎么處理這兩家公司賬務(wù)呢?
老師,你好!我們公司是做機(jī)械設(shè)備的,生產(chǎn)周期在半年以上,主要業(yè)務(wù)就是按照客戶的要求進(jìn)行機(jī)械設(shè)備的組裝,項目需要什么材料就采購什么,工人們在客戶那里進(jìn)行組裝,根本不會有存貨,請問老師,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?問題二:我們與客戶簽訂合同時會收到30%的定金,我的分錄:借:銀行存款 貸:預(yù)收款,項目進(jìn)行到70%時,客戶結(jié)算在70%的項目款,請問老師此時收入確認(rèn)分錄該怎么做呢?謝謝!
老師你好,我們公司與一家機(jī)構(gòu)合作辦培訓(xùn)班,按照收入的75%轉(zhuǎn)給機(jī)構(gòu),我們公司留25%的分成,與機(jī)構(gòu)結(jié)算的時候轉(zhuǎn)賬給機(jī)構(gòu)需要對方提供哪些資料呢?
老師你好,我們公司和另外一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作辦培訓(xùn)班,培訓(xùn)費是我們公司收的,后期利潤分成,把分成款轉(zhuǎn)給對方機(jī)構(gòu)后,兩家機(jī)構(gòu)公司的發(fā)票內(nèi)容該怎么開呢?我們給學(xué)員開培訓(xùn)費,對方機(jī)構(gòu)該怎么開票給我們公司
你好老師,我們公司生產(chǎn)區(qū)的辦公室需要裝修改造,然后公司通過招標(biāo),確認(rèn)了一家建筑服務(wù)公司,并簽訂了項目名稱為:公司生產(chǎn)區(qū)辦公室裝修改造工程項目的合同,合同價為32000元,合同約定竣工驗收后付款至合同價的75%,即24000元,等待外部審計機(jī)構(gòu)造價審計完成后,再支付至審定價的百分之百,現(xiàn)在工程項目已經(jīng)竣工驗收,我們要付款75%,那么請問,這筆費用即24000元,我要列支在建工程呢,還是直接列支維修費(審計完成后該工程也會結(jié)轉(zhuǎn)至維修費)?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
對的,全部學(xué)費是我們公司在收,現(xiàn)在結(jié)算分成給機(jī)構(gòu),需要對方提供哪些資料呢?
同學(xué)你好 是你們的股東就可以分紅 或者單獨做項目的分紅
不是股東,就是業(yè)務(wù)上的合作關(guān)系
同學(xué)你好 那就做項目的分紅
怎么做呢?需要哪些資料呢?
就是分紅的分錄 其他不用
分錄后面不用附任何資料么?
分錄后面不用附任何資料么?
同學(xué)你好 對的 不用附的