你好!是的,正常過賬 ,結(jié)賬
老師好,請(qǐng)問我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào)表2020年第四季報(bào)的時(shí)候,也就是年報(bào),我們的實(shí)際銷售額是100萬的話,顧客在12月份要求我們先開發(fā)票給他們 但是這部分實(shí)際是我們的預(yù)收賬款,我不能作為營(yíng)業(yè)收入,但是稅務(wù)那邊的系統(tǒng)會(huì)不會(huì)就顯示我開票金額大于我的主營(yíng)業(yè)收入呢?這樣的話我現(xiàn)在是不是要更正申報(bào)并更正去年年度的所得稅申報(bào)表呢?
老師,我小規(guī)模4月的銷項(xiàng)發(fā)票2張實(shí)際作廢,給客戶重開,忘記在開票系統(tǒng)點(diǎn)作廢,我正常做賬,銀行存款和收入度多540,我就正常過賬 ,結(jié)賬是不
老師,我想請(qǐng)問下,因?yàn)槲覀儗?shí)際工作和理論會(huì)有很大的區(qū)別,在實(shí)際工作中經(jīng)常會(huì)把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票放到后面勾選,那就造成我們做賬,比如2022年2月份開的辦公用品的費(fèi)用,2月份發(fā)票也已經(jīng)開過來了,但是在2022年的7月份勾選,那我們做賬就會(huì)在2022年的7月份 借,管理費(fèi)用,借,進(jìn)項(xiàng)稅,貸,銀行存款,這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,但是我們公司都這么做賬的,我們會(huì)計(jì)說沒關(guān)系的
老師您好!請(qǐng)問我是小規(guī)模企業(yè),9月購(gòu)買固定資產(chǎn)時(shí)沒有收到發(fā)票,但已經(jīng)付款,因?yàn)殇N售方說第二天給票我就按照借固定資產(chǎn),貸銀行存款了,沒有記錄到預(yù)付賬款,后面10月份了銷售方才開票過來,而且開過來的票金額比實(shí)際付款金額大,我們也不需要付多開出來的錢,現(xiàn)在怎么做賬
老師好,我單位每月暫估未開票收入,然后正常納增值稅,等到這些收入開了發(fā)票之后再?zèng)_回原暫估收入。納稅申報(bào)表與賬目同步操作。開票收入正常入賬報(bào)稅納稅。 但是現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)有一筆超過一年以上確認(rèn)的暫估收入已經(jīng)開票但仍未沖回,(實(shí)質(zhì)上是企業(yè)多申報(bào)了銷項(xiàng)稅額,但我企業(yè)一直銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),未納過增值稅,受影響的是留抵稅額)現(xiàn)在調(diào)整增值稅申報(bào)表,稅務(wù)系統(tǒng)里面只默認(rèn)一年以內(nèi)的暫估是允許沖銷的,如果強(qiáng)制更正就會(huì)啟動(dòng)異常核查流程,可能稅局要來查賬, 我想咨詢一下,在稅務(wù)法規(guī)層面,如果未開票收入申報(bào)后已經(jīng)開票但超過一年以上未沖銷的,是法律強(qiáng)制性規(guī)定就不允許沖銷了還是經(jīng)過稅務(wù)部門核查后情況屬實(shí)仍允許企業(yè)沖銷呢?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
我5月份在點(diǎn)沖紅是不?現(xiàn)在就可以點(diǎn)還是要6月才可以?
你好!可以的,現(xiàn)在可以開紅字發(fā)票沖減的
這樣哈。然后分錄怎樣做,原分錄借貸方向不變,只是改為負(fù)數(shù)是嗎
是的,你的理解很對(duì)
這樣哈,摘要這樣寫可以嗎?那5月的賬里邊,用第1聯(lián),還是1和2聯(lián)都用?如果只用1聯(lián)。那2聯(lián)怎么處理保存
第2聯(lián)應(yīng)該交給對(duì)方做賬。 摘要可以這么寫的,你的理解很對(duì)
我當(dāng)時(shí)都給對(duì)方開正確的了,這個(gè)也要給對(duì)方嗎
是的,需要給對(duì)方的,你做賬了,對(duì)方也需要拿回去做賬的
如果對(duì)方不要,那就和第一聯(lián)放一起做記賬憑證附件。
嗯,那我就這個(gè)月的一起給對(duì)方
可以的,對(duì)方按規(guī)定需要做賬的