你好 借:固定資產(chǎn)清理?,?累計(jì)折舊??,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?,?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?? 借:營(yíng)業(yè)外支出?,??貸:固定資產(chǎn)清理
個(gè)體戶要注銷,固定資產(chǎn)要怎么處置掉,原值38萬(wàn),累計(jì)折舊36萬(wàn),凈值2萬(wàn)。折舊已提完,可以按報(bào)廢處理嗎?如何做分錄。需不需要繳稅
老師好,業(yè)務(wù)場(chǎng)景如下: 2021年11月進(jìn)行部分固定資產(chǎn)清理,無(wú)處置收入,賬務(wù)處理中已將清理的的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理,且固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)至資產(chǎn)處置損益。請(qǐng)問(wèn)在填寫匯算清繳的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 》時(shí),資產(chǎn)原值、本年折舊、攤銷額以及累計(jì)折舊、攤銷額等是按照清理后剩下資產(chǎn)的狀態(tài)填寫嗎?
請(qǐng)教一下 固定資產(chǎn)報(bào)廢處理 原值53267 ,已累計(jì)折舊,51103.06,凈值2163.94 處理收入1000元 我這邊需要如何記賬處理?
老師,您好,單位有一批資產(chǎn)做報(bào)廢,假如原值100,累計(jì)折舊80,凈值20,怎么做賬? 把這批資產(chǎn)處理以后,得到收入是10元,又怎么記賬?
固定資產(chǎn)報(bào)廢問(wèn)題:報(bào)廢一批服務(wù)器,賬面都已經(jīng)折舊完了,沒(méi)有凈殘值了(假如原值5萬(wàn),累計(jì)折舊5萬(wàn))。然后賣出給廠家回收5000元,這個(gè)分錄怎么處理?需要繳納增值稅嗎?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師第三步 我們的賬務(wù)科目是這樣子我要如何選擇記賬呢
營(yíng)業(yè)外支出
你好,第三步的分錄是 借:營(yíng)業(yè)外支出?,??貸:固定資產(chǎn)清理
二級(jí)科目如何選擇 鄒老師
你好,是選擇第二個(gè)
固定資產(chǎn)清理科目二級(jí)選擇哪個(gè)呢?
你好,固定資產(chǎn)清理,二級(jí)科目可以是:固定資產(chǎn)清理—某某固定資產(chǎn)?
我們的固定資產(chǎn)清理二級(jí)科目是這個(gè) 要如何選擇!老師
你好,選擇最后一個(gè)明細(xì)?
老師這樣子對(duì)了嗎 1、借:固定資產(chǎn)清理/凈值損失 2163.94 累計(jì)折舊 51103.06 貸:固定資產(chǎn) 53267 2、借:銀行存款 1000 貸:固定資產(chǎn)清理/損失結(jié)轉(zhuǎn)884.96 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 115.04 3、借:營(yíng)業(yè)外支出/固定資產(chǎn)報(bào)廢損失1278.98 貸:固定資產(chǎn)清理/凈值損失 1278.98
你好,是的,是這樣處理的?
老師 無(wú)凈值的固定資產(chǎn)報(bào)廢處理收入是不是直接這樣子記賬 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入/固定資產(chǎn)報(bào)廢利得 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
你好,是的,是這樣的
老師你好 我這邊凈值2163.9 那我報(bào)廢有收入,我這邊報(bào)廢損失的金額為什么還是2163.9元呢
你好,凈值2163.9,報(bào)廢收入是多少呢??
1000(金額884.96 稅額115.04)
你好,那損失金額應(yīng)當(dāng)是2163.9 —884.96? 才是啊?
這部分金額(2163.9-884.96=1278.98元)1278.98就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出嗎?
你好,是的,是這樣的