你好,這道題目的具體要求是什么
2019年12月31日期間損益結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤 。寫出會計分錄
2019年12月31日,計提本月工資143,390元。2019年12月31日,認證本月進項,計算本月應(yīng)交增值稅,并將其轉(zhuǎn)入未交增值稅26445.95元。2019年12月31日,計提本月附加稅3173.52元。2019年12月31日,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。2019年12月31日,計提本月企業(yè)所得稅39,943.09元。2019年12月31日,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配。2019年12月31日,提取法定盈余公積。
業(yè)務(wù)28:2019年12月31日,iphone11市場價格下降到2050元,預(yù)計每臺銷售稅費100元,計提存貨跌價準備。業(yè)務(wù)29:2019年12月31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊費。業(yè)務(wù)30:2019年12月31日,按應(yīng)收賬款余額的1%計提壞賬準備。業(yè)務(wù)31:2019年12月31日,計提本月工資143,390元。
業(yè)務(wù)32:2019年12月31日,認證本月進項,計算應(yīng)交增值稅并將其轉(zhuǎn)入未交增值稅。業(yè)務(wù)33:2019年12月31日,計提本月城建稅、教育費附加及地方教育費附加。業(yè)務(wù)34:2019年12月31日,計算本月企業(yè)所得稅。業(yè)務(wù)35:2019年12月31日,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,業(yè)務(wù)36:2019年12月31日,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至分配。業(yè)務(wù)37:2019年12月31日,提取法定盈余公積。
業(yè)務(wù)32:2019年12月31日,認證本月進項,計算應(yīng)交增值稅并將其轉(zhuǎn)入未交增值 稅。 業(yè)務(wù) 33:2019年12月31日,計提本月城建稅、教育費附加及地方教育費附加。 業(yè)務(wù) 34:2019年12月31日,計算本月企業(yè)所得稅。 業(yè)務(wù) 35:2019年12月31日,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤, 業(yè)務(wù) 36:2019年12月31日,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至分配 業(yè)務(wù) 37:2019年12月31日,提取法定盈余公積。求會計分錄以及怎么計算
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分攤到每個月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不