32 借應交稅費應繳增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未繳增值稅 33借稅金及附加 貸應交稅費,城建稅、教育附加,地方教育 34、借所得稅費用貸應交稅費。企業(yè)所得稅 35、借本年利潤, 貸主營業(yè)務成本、其他業(yè)務成本、管理費用、銷售費用、財務費用、稅金及附加,所得稅費用 借主營業(yè)務收入、 其他業(yè)務收入 貸本年利潤 36、借本年利潤,貸利潤分配未分配利潤。
(20)12月31日,結轉本月制造費用。(21)12月31日,結轉本月已銷產品成本150000元。(22)12月31日,假設本月應交增值稅20000元,按7%和3%分別計提應交城市維護建設稅和教育費附加。(23)12月31日,結轉收入收益類賬戶。(24)12月31日,結轉費用支出類賬戶。(25)12月31日,計算本月應交所得稅,企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。(26)12月31日,結轉所得稅費用。
2019年12月31日,計提本月工資143,390元。2019年12月31日,認證本月進項,計算本月應交增值稅,并將其轉入未交增值稅26445.95元。2019年12月31日,計提本月附加稅3173.52元。2019年12月31日,期間損益結轉至本年利潤。2019年12月31日,計提本月企業(yè)所得稅39,943.09元。2019年12月31日,本年利潤結轉至利潤分配。2019年12月31日,提取法定盈余公積。
30.計算所得稅費用和應交所得稅。31.將“所得稅費用”結轉至“本年利潤”。32.將“本年利潤”結轉至“利潤分配--未分配利潤”。33.交納計算出的企業(yè)所得稅。34.按凈利潤的10%提取法定盈余公積。35.分配現(xiàn)金股利400000元。36.將利潤分配各明細科目的余額轉入“未分配利潤”明細科目。要求:(1)編制該公司2019年12月經濟業(yè)務的會計分錄。(2)假設A公司共發(fā)行普通股10000000股,且不存在稀釋性潛在普通股。編制該公司2019年12月31日的資產負債表、2019年12月的利潤表、現(xiàn)金流量表
45)12月31日,以銀行存款支付增值稅79065元,消費稅90600元。(46)12月31日,將“主營業(yè)務收入”稅金及附加,銷售費用,“其他業(yè)務成本”“營業(yè)外支出”“管理費用",財務費用賬戶的借方發(fā)生額轉入“本年利潤"賬戶的貸方。(47)12月31日,將“主營業(yè)務收入”“其他業(yè)務收入”“營業(yè)外收入”“投資收益"賬戶的貸方發(fā)生額轉入“本年利潤"賬戶的借方。(48)/12月31日,計算12月份實現(xiàn)的利潤總額(已知1-11月份實現(xiàn)的利潤總額為3200000元)。按25%的所得稅稅率計算全年應交所得稅,并將“所得稅"賬戶的借方發(fā)生額轉入“本年利潤”賬戶的貸方。(49)12月31日計算全年實現(xiàn)的凈利潤額,并按本年凈利潤的10%計提法定盈余公積金。(50)12月31日,按本年凈利潤的50%,計算應分配給投資者的利潤。(51)12月31日,結轉本期凈利潤。(52)12月31日,結轉已分配利潤。
45)12月31日,以銀行存款支付增值稅79065元,消費稅90600元。(46)12月31日,將“主營業(yè)務收入”稅金及附加,銷售費用,“其他業(yè)務成本”“營業(yè)外支出”“管理費用",財務費用賬戶的借方發(fā)生額轉入“本年利潤"賬戶的貸方。(47)12月31日,將“主營業(yè)務收入”“其他業(yè)務收入”“營業(yè)外收入”“投資收益"賬戶的貸方發(fā)生額轉入“本年利潤"賬戶的借方。(48)/12月31日,計算12月份實現(xiàn)的利潤總額(已知1-11月份實現(xiàn)的利潤總額為3200000元)。按25%的所得稅稅率計算全年應交所得稅,并將“所得稅"賬戶的借方發(fā)生額轉入“本年利潤”賬戶的貸方。(49)12月31日計算全年實現(xiàn)的凈利潤額,并按本年凈利潤的10%計提法定盈余公積金。(50)12月31日,按本年凈利潤的50%,計算應分配給投資者的利潤。(51)12月31日,結轉本期凈利潤。(52)12月31日,結轉已分配利潤。寫分錄計算
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應付款,然后找票進來付錢,借,其他應付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
37 借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積