您好!是的,你說的非常正確。
老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票必須按1%的稅率開具嗎還是也可以選擇3%
老師,今天的免增值稅,政策,怎么理解呢? 這樣理解對(duì)嗎? 只適用于小規(guī)模納稅人 1、2022年4月1日前,小規(guī)模納稅人依舊享受45萬普票免征增值稅,1%增值稅稅率。 2、2022年4月1日后,小規(guī)模納稅人增值稅恢復(fù)3%稅率。開票時(shí)需選擇3%稅率。 ①開具普票時(shí),取消45萬限制,全額免征增值稅。 ②開具專票時(shí),需按照3%繳納增值稅。
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率應(yīng)稅銷售收入免征增值稅的,應(yīng)按規(guī)定開具免稅普通發(fā)票。納稅人選擇放棄免稅并開具增值稅專用發(fā)票的,應(yīng)開具征收率為3%的增值稅專用發(fā)票。是說如果放棄開普票就得一直開專票嗎?
從2022年4月1日開始,小規(guī)模開具的增值稅普通發(fā)票是不是都是免稅,無論開多少都是免稅?只是小規(guī)模開具增值稅專用發(fā)票需要直接繳納3%的稅?
小規(guī)模納稅人2022年4月1日~12月31日開具3%征收率的普通發(fā)票是免稅的,那還有月15萬、季度45萬的限制嗎
24年的工資表填錯(cuò)了,25年還能修改嘛,錯(cuò)了好幾個(gè)月,申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)復(fù)制上月數(shù)據(jù),有好幾個(gè)離職員工又申報(bào)了幾個(gè)月同樣金額的工資
老師,定期定額征收的個(gè)體戶,購入發(fā)票只有面條,銷售發(fā)票有開粽子可以嗎
2025年6月,私企,開具發(fā)票金額 4,197,126.42元?合計(jì)銷項(xiàng)稅額:544,407.38元;取得發(fā)票金額5,097,290.83元?合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額:620,960.78元,出口俄羅斯水表 報(bào)關(guān)單金額FOB價(jià)格是9377元 ,征稅率等于退稅率是13%,稅負(fù)率按3%計(jì)算,上期無留抵稅額,6月郵寄快遞到國(guó)外樣品收匯1008美金,應(yīng)收美金1050美金嗎,48元說作為手續(xù)費(fèi),郵寄快遞國(guó)際的(無報(bào)關(guān)單),是作為內(nèi)銷處理嗎?問你,1免抵退稅金額是多少? 2需要勾選抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票?老師我暈了按照3%的稅負(fù)率 這種如何計(jì)算6月應(yīng)該勾選抵扣的金額是多少?麻煩老師列出算是用中文標(biāo)注下唄 防止我看不懂
咨詢公司有哪些成本類發(fā)票?
老師晚上好,老師,我想問一下樹苗入庫時(shí)怎么把成本相關(guān)的也入這個(gè)樹苗身上?我們企業(yè)是苗木專業(yè)合作社,入庫一年生的楊樹苗怎么把相關(guān)的人工費(fèi)和看護(hù)費(fèi)還有施肥這些成本費(fèi)用增加到這個(gè)樹苗的身上呢!因?yàn)槲覀兪亲援a(chǎn)自銷的苗木合作社,自己種用松樹籽種苗木,或者是自己插穗生長(zhǎng)出來的苗木,然后長(zhǎng)到一年二年了,再往出出售是這個(gè)過程,但是期間里邊產(chǎn)生的一些人工費(fèi)或者看護(hù)費(fèi),還有往里頭的需要施,還有化肥什么的,這些怎么樣是能對(duì)應(yīng)的加入這些樹苗的成本里呢!讓這個(gè)樹苗出庫時(shí)所產(chǎn)生的成本變大呢?
一般納稅人將廠房對(duì)外出租,適用5%簡(jiǎn)易計(jì)稅,收取的水電物業(yè)費(fèi)怎么交稅,稅率多少
老師,關(guān)于借款費(fèi)用資本化計(jì)算,利息支出?閑置資金收入,那么資本化幾個(gè)月,閑置資金收益就是幾個(gè)月嗎?假如資本化中斷4個(gè)月,閑置資金收益要不要算上
你好老師,小規(guī)模銷售自己使用過的固定資產(chǎn)怎么填報(bào)?
2025年山東臨沂社保繳費(fèi)基數(shù)有調(diào)整嗎?
債務(wù)人以賬面價(jià)值150萬元、公允價(jià)值180萬元的專利權(quán)抵償200萬元債務(wù),增值稅稅率6%。債務(wù)人確認(rèn)的債務(wù)重組利得為
好的,那從4月1日起,選擇免稅的,填寫申報(bào)表的時(shí)候是填寫在 “ 其他免稅銷售額 ”這一欄嗎?
老師,最新的增值稅申報(bào)表和申報(bào)說明可以發(fā)給我一份嗎?
是填其他免稅銷售額這欄,不好意思我這沒有申報(bào)說明。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利哦