你好,對的是的是這么做。
鳳凰公司19年6月計提職工工資10萬元,公司按規(guī)定應繳納社保費2萬元,則會計處理為:A借:管理費用12B貸:應付職工薪酬--工資10C貸:應付職工薪酬--社保費2D貸:其他應付款--社保費2
鳳凰公司上繳社保費3.5萬元,其中:企業(yè)繳納2萬元,代繳個人繳納1.5萬元。則會計處理為:A借:其他應付款--社保費1.5B借:應付職工薪酬--社保費2C借:應付職工薪酬--工資1.5D貸:銀行存款3.5
鳳凰公司19年6月計提職工工資10萬元,公司按規(guī)定應繳納社保費2萬元,則會計處理為:選什么A借:管理費用12B貸:應付職工薪酬--工資10C貸:應付職工薪酬--社保費2D貸:其他應付款--社保費2
鳳凰公司上繳社保費3.5萬元,其中:企業(yè)繳納2萬元,代繳個人繳納1.5萬元。則會計處理為:A借:其他應付款--社保費1.5B借:應付職工薪酬--社保費2C借:應付職工薪酬--工資1.5D貸:銀行存款3.5
鳳凰公司19年6月計提職工工資10萬元,公司按規(guī)定應繳納社保費2萬元,則會計處理為:A借:管理費用12B貸:應付職工薪酬--工資10C貸:應付職工薪酬--社保費2D貸:其他應付款--社保費2多選題
之前對公轉賬票未到,借其他應付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應交稅費(進項),貸其他應付。后面又重復做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應交稅費(進項),貸銀行存款?,F在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務怎么處理。沖銷了現在管理費用不是負數嗎
老師,請問關于代收代付款的涉稅文件嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,實際中在計算盈虧平衡點的時候,例如管理費用下的生活費,差旅費,辦公費等常見的費用,屬于變動成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計入了主營業(yè)務成本里了,福利費是計入的管理費用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務里未體現投資土地,給轉款是備注分成款,賬務處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項稅207002.94,進項稅32842.82;結轉會計分錄怎么做?
老師,股權變更了,賬也要做嗎?假如注冊資本是500萬,A股東300萬,B股東100萬,C股東100萬,但實繳是300萬,A股東200萬,B股東50萬,C股東50萬,那如果C股東把股權全部轉讓給A股東,章程那里變了,請問賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬