因?yàn)楫?dāng)期免稅購(gòu)進(jìn)的原材料當(dāng)初購(gòu)進(jìn)的時(shí)候就沒(méi)有交稅。所以也不存在再去退稅

麻煩老師幫我看一下那個(gè)第三問(wèn)算進(jìn)項(xiàng)稅額,不明白為何第一個(gè)條件中的運(yùn)費(fèi)200*0.09需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,僅因?yàn)檫@是銷(xiāo)售的免稅,而且之有已經(jīng)進(jìn)行了抵扣?而那個(gè)第三個(gè)條件生產(chǎn)免稅貨物,購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得價(jià)款2000元卻不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是因?yàn)檫@個(gè)直接購(gòu)進(jìn)時(shí)不做進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在不用轉(zhuǎn)出,是這樣理解 ?
老師,原材料的減少和庫(kù)存商品比對(duì)會(huì)發(fā)現(xiàn)視同銷(xiāo)售的涉稅問(wèn)題,這句話(huà)怎么理解,麻煩解釋的通俗易懂一些謝謝
這里的話(huà)怎么理解要減去當(dāng)期免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格,麻煩資深老師解釋
(1)“當(dāng)期應(yīng)納稅額”的計(jì)算 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額-上期批準(zhǔn)的應(yīng)退稅額 ?當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×(出口貨物增值稅稅率-出口貨物退(免)稅稅率)-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額 ?當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額=當(dāng)期免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×(出口貨物增值稅稅率-出口貨物退(免)稅稅率) 請(qǐng)問(wèn)老師,前面放了問(wèn)號(hào)的兩個(gè)公式?jīng)]有太理解是什么意思?
出口企業(yè),一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè),有一部分收購(gòu)發(fā)票提了進(jìn)項(xiàng)稅,那么這部分在免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集時(shí)候要不要填入到免稅原材料價(jià)格一欄中?如果填了的話(huà),最后退稅的計(jì)稅金額就會(huì)減去免稅原材料價(jià)格,再乘以13%,這種情況該怎么處理?
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,炸雞店屬于銷(xiāo)售服務(wù)還是貨物?月銷(xiāo)售額多少可以申請(qǐng)定期定額
請(qǐng)問(wèn)a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒(méi)有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠(chǎng)賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個(gè)問(wèn)題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒(méi)搞明白 我們公司幫一個(gè)朋友交社保,每個(gè)月社保費(fèi)用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個(gè)月,但沒(méi)給他發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,這交的社保費(fèi)現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒(méi)有深圳那邊的老師?請(qǐng)問(wèn)最近深圳那邊會(huì)計(jì)就業(yè)情況如何?40歲的會(huì)計(jì)還有發(fā)展機(jī)會(huì)嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)金額400萬(wàn)。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存1600萬(wàn),這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
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