你好,同學(xué) 1該廠應(yīng)納消費(fèi)稅=50000*15% 2應(yīng)納消費(fèi)稅=2*2000*0.5%2B18*2*1.1/(1-20%)*20%
消費(fèi)稅計(jì)算題:1、某化妝品廠加工一批高檔化妝品,原材料成本30000元,成本利潤率10%,該廠該批同類高檔化妝品銷售價(jià)格為50000元。請(qǐng)計(jì)算該廠應(yīng)納消費(fèi)稅。(以上款項(xiàng)均不含增值稅,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%)2、某酒廠2022年6月以自產(chǎn)特制白酒2噸贈(zèng)送當(dāng)?shù)卣写赓e,每斤白酒成本18元,無同類產(chǎn)品售價(jià)。要求:計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅。(白酒消費(fèi)稅成本利潤率為10%)
消費(fèi)稅計(jì)算題:1、某化妝品廠加工一批高檔化妝品,原材料成本30000元,成本利潤率10%,該廠該批同類高檔化妝品銷售價(jià)格為50000元。請(qǐng)計(jì)算該廠應(yīng)納消費(fèi)稅。(以上款項(xiàng)均不含增值稅,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%)2、某酒廠2022年6月以自產(chǎn)特制白酒2噸贈(zèng)送當(dāng)?shù)卣写赓e,每斤白酒成本18元,無同類產(chǎn)品售價(jià)。要求:計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅。(白酒消費(fèi)稅成本利潤率為10%)
消費(fèi)稅計(jì)算題1、某化妝品廠加工一批高檔化妝品,原材料成本30000元,成本利潤率10%,該廠該同類高檔化妝品銷售價(jià)格為50000元。請(qǐng)計(jì)算該廠應(yīng)納消費(fèi)稅。(以上款項(xiàng)均不含增值稅,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%)
甲化妝品廠為增值稅一般納稅人,本年7月將自產(chǎn)高檔化妝品一批用于職工福利。該高檔化妝品的生產(chǎn)成本為11000元,成本利潤率為5%,無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。要求:(1)計(jì)算甲化妝品廠本年7月自產(chǎn)高檔化妝品的組成計(jì)稅價(jià)格;(2)計(jì)算甲化妝品廠本年7月該批高檔化妝品的應(yīng)納消費(fèi)稅。
甲化妝品廠為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)高檔化妝品一批用于職工福利,高檔化妝品生產(chǎn)成本為17000元,成本利潤率為5%,無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%(1)計(jì)算甲化妝品廠自產(chǎn)自用高檔化妝品的組成計(jì)稅價(jià)格:(2)計(jì)算甲化妝品廠該批高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
對(duì)外投資涉及什么科目
老師,如果去面試電商財(cái)務(wù)需要注意哪些問題呢
老師,員工4月20號(hào)離職,沒有上滿足月,4號(hào)清明節(jié)那天要算工資嗎?
老師,公司買了一瓶159的防曬霜送客戶怎么記賬?
老師,你好,我們是一家建筑公司,甲方監(jiān)理要去材料廠商考察的差旅費(fèi)可以在我們公司報(bào)銷么?就是代客報(bào)銷
麻煩問下各位老師,有一家單位在做基礎(chǔ)建設(shè)前期籌建,本來是自然資源局招投標(biāo)委托第三方建設(shè)就好,但是由于時(shí)間緊迫,該單位自己找人做了前期籌建自己?jiǎn)挝惶湾X付了款,后期自然局又把錢全額轉(zhuǎn)給該單位了,這個(gè)會(huì)計(jì)怎么做科目啊,前期放在應(yīng)收帳款后期下賬可以嗎,那還需要籌建期花費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,光租車如何開發(fā)票,稅率多少?車帶人呢?
轉(zhuǎn)讓上市公司的股權(quán)需要繳納增值稅嘛?
老師好,請(qǐng)問下,關(guān)于預(yù)付出去的款項(xiàng),針對(duì)于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個(gè)月兩次結(jié)算款會(huì)付過去,但有些代理商開的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對(duì)應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財(cái)稅軟件,原來是有個(gè)手工的表,出納每天登記對(duì)公付的公司款項(xiàng),再人為的手工去核銷,現(xiàn)在就是在想有沒有比較節(jié)省時(shí)間的方法,怎么去核銷,因?yàn)樯狭讼到y(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對(duì)接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長期以往,到底還有多少發(fā)票沒回來,這個(gè)就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實(shí)時(shí)有時(shí)會(huì)收到的,希望老師可以給點(diǎn)思路,感謝
我單位24年10月成立,25年1月開始生產(chǎn)并有了收入;24年發(fā)生了16萬的費(fèi)用【其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬元】,計(jì)入了當(dāng)期損益。 麻煩問下:現(xiàn)在匯算清繳時(shí),是要將這16萬的費(fèi)用 全額調(diào)增,然后26年做25年匯算時(shí)再將其調(diào)減嗎?或者,該如何正確調(diào)整啊? 以后年度利潤彌補(bǔ)虧損時(shí),24年的這16萬費(fèi)用會(huì)不會(huì)自動(dòng)體現(xiàn)在可彌補(bǔ)數(shù)額中啊
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老師2B是什么意思
同學(xué),公式里面沒有2B的