1)計(jì)算甲化妝品廠本年7月自產(chǎn)高檔化妝品的組成計(jì)稅價(jià)格=11000*(1%2B5%)/(1-15%)=13588.24 2)計(jì)算甲化妝品廠本年7月該批高檔化妝品的應(yīng)納消費(fèi)稅=13588.24*0.15=2038.24
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2022年1月出于廣告宣傳目的,將自產(chǎn)高檔化妝品100件贈(zèng)送給客戶,該批高檔化妝品無同類產(chǎn)品售價(jià),生產(chǎn)成本共3萬元,已知高檔化妝品。成本利潤率為5%,銷售貨物增值稅率13%,高檔化妝品消費(fèi)稅率15%,該筆業(yè)務(wù)應(yīng)交消費(fèi)稅是多少元?
020年8月甲化妝品廠將一批自產(chǎn)的新型高檔粉餅作為福利發(fā)放給員工,該批高檔粉餅生產(chǎn)成本42500元,無同類高檔粉餅銷售價(jià)格。已知,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,成本利潤率為5%。計(jì)算甲化妝品廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額多少元
2021年8月甲化妝品廠將一批良產(chǎn)的新型高檔化妝品作為福利發(fā)放給員工,該批高檔化妝品生產(chǎn)成本34000元,無同類高檔化妝品銷售價(jià)格。已知高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,成本利潤率為5%。甲化妝品廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額多少元
2021年9月,甲化妝品廠(一般納稅人將一批自產(chǎn)的新型高檔粉餅作為福利發(fā)放給員工,該批高檔粉餅生產(chǎn)成本42500元,無同類高檔粉餅銷售價(jià)格,已知,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,成本利潤率為5%(1)請(qǐng)計(jì)算甲化妝品廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額?(2)請(qǐng)計(jì)算甲化妝品廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額?
甲化妝品廠為增值稅一般納稅人,本年7月將自產(chǎn)高檔化妝品一批用于職工福利。該高檔化妝品的生產(chǎn)成本為11000元,成本利潤率為5%,無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。要求:(1)計(jì)算甲化妝品廠本年7月自產(chǎn)高檔化妝品的組成計(jì)稅價(jià)格;(2)計(jì)算甲化妝品廠本年7月該批高檔化妝品的應(yīng)納消費(fèi)稅。
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開票的收入那個(gè)是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開票的就是無票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬,實(shí)收資本200萬實(shí)繳,這個(gè)需要交個(gè)稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺(tái)球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺(tái)設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺(tái)因?yàn)殚L時(shí)間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺(tái)導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個(gè)我們到時(shí)支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個(gè)對(duì)于我們會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
借給別的公司,但沒有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來的那個(gè)嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費(fèi)用 不能劃分是資本化還是費(fèi)用化 可以不做資本化或費(fèi)用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計(jì)放著 匯算清繳的時(shí)候也不做費(fèi)用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項(xiàng)
老師,比如臺(tái)球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師,工資實(shí)際發(fā)的和工資表上的不一至,實(shí)際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬