你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料
(1)出售不需用的原材料-A,計(jì)500公斤,售價(jià)4元/公斤,增值稅稅率13%,款存銀行;該材料購(gòu)進(jìn)的單位成本為1.50元/公斤
5、公司購(gòu)入乙材料500公斤,單價(jià)20元,價(jià)款共計(jì)10000元,增值稅率13%,材料已收到,貨款未付 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么寫
銷售原材料 500 公斤,單位實(shí)際成本為 15 元/公斤,銷售單價(jià)為 20 元/公斤,增值稅率為13%,貨款及稅款尚未收到。如何做會(huì)計(jì)分錄?
銷售原材料 500 公斤,單位實(shí)際成本為 15 元/公斤,銷售單價(jià)為 20 元/公斤,增值稅率為13%,貨款及稅款尚未收到。如何做會(huì)計(jì)分錄?
會(huì)計(jì)分錄:12月20日,銷售一批材料1000公斤,單價(jià)2元/公斤,增值稅率13%,所有貨款均已收到轉(zhuǎn)賬支票。
請(qǐng)問(wèn),25年的領(lǐng)先一步和敲重點(diǎn)在哪里購(gòu)買?
老師,怎么確認(rèn)購(gòu)買方已勾選認(rèn)證抵扣發(fā)票了。要開(kāi)紅沖發(fā)票?
交地坪開(kāi)的發(fā)票要交印花稅嗎
老師你好,我司在24年預(yù)收了一張發(fā)票,24年12月入帳了,但是現(xiàn)在結(jié)算需要紅沖掉這張發(fā)票,到時(shí)候賬務(wù)需要怎么處理呢
老師,公司按合伙經(jīng)營(yíng)分紅,成本費(fèi)用等需按部門分?jǐn)?,要怎么建賬呢
老師,零售業(yè),買自己的產(chǎn)品送禮。那可以開(kāi)回發(fā)票,一邊收回入銷售收入,一邊出費(fèi)用嗎?
老師,我22年有一筆錢屬于重復(fù)入成本了,現(xiàn)在需要沖銷掉,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是借:合同履約成本-工程施工-勞務(wù)費(fèi) 160000 貸:銀行存款 160000,當(dāng)時(shí)正確的分錄應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 160000,貸:銀行存款 160000,現(xiàn)在調(diào)整的話需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?具體調(diào)整的分錄應(yīng)該是怎么樣的
商業(yè)承兌匯票如何承兌
老師,我申報(bào)社??圪M(fèi),為什么不同步醫(yī)療?。勘本┻@邊,怎么解決
老師 這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入 需要按一般納稅人計(jì)征13個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎