你好,不是的,總賬也有借方貸方的,借方匯總數(shù)計(jì)入借方,貸方匯總數(shù)計(jì)入貸方,最后結(jié)出余額就可以了。
老師,我想問(wèn)一下,你就是這個(gè)明細(xì)帳的余額表啊,然后他中間有應(yīng)收賬款預(yù)付賬款,還有那個(gè)應(yīng)負(fù)預(yù)收的賬款,然后就后面填著那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,那個(gè)應(yīng)收賬款不應(yīng)該就是他的幾個(gè)明細(xì)的借方余額減去那個(gè)貸方余額嗎?為什么我算出來(lái)都是錯(cuò)的呀?
用友T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)收應(yīng)付科目設(shè)置了客戶(hù)和供應(yīng)商往來(lái)輔助核算(在應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款下設(shè)置2級(jí)科目,對(duì)2級(jí)科目啟用往來(lái)輔助核算,這樣資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付欄次公式怎么設(shè)置),資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款欄次公式如何設(shè)置? 怎么設(shè)置才能取期末余額為借方的客戶(hù)的匯總數(shù)作為應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)? 怎么設(shè)置才能取期末余額為貸方的客戶(hù)的匯總數(shù)作為預(yù)收賬款的數(shù)據(jù)? QM(“1122”.月,貸,,,,)+ 這樣設(shè)置會(huì)取二級(jí)科目借貸方相抵后總的余額,如何設(shè)置才會(huì)取借方客戶(hù)匯總數(shù)和貸方客戶(hù)匯總數(shù),手機(jī)打的問(wèn)題,麻煩老師了
老師我想問(wèn)一下就是我想把應(yīng)付賬款多出來(lái)的錢(qián),入到銷(xiāo)售費(fèi)用里面,怎么做憑證,應(yīng)該應(yīng)付賬款在借方,然后我這個(gè)應(yīng)付才會(huì)減少吧,借應(yīng)付賬款在借方,貸銷(xiāo)售費(fèi)用在貸方嗎
老師請(qǐng)問(wèn)總賬里的應(yīng)收賬款怎么填寫(xiě),就是在三欄賬里應(yīng)收賬款有很多個(gè)公司,在總賬里是把所有應(yīng)收賬款借方匯總起來(lái),貸方匯總起來(lái),然后得出一個(gè)余額嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn)金蝶應(yīng)收賬款科目里面的余額方向只有“借”那貸方余額怎么填?是直接填負(fù)數(shù)嗎? 還有應(yīng)付賬款和應(yīng)付工資都沒(méi)有“借” ,也是在“貸”方填負(fù)數(shù)嗎?
我點(diǎn)申請(qǐng)加入群,提示的是馬老師的群
車(chē)輛不在公司名下,需要入帳嗎,但是之后報(bào)廢處理是由公司來(lái)做,報(bào)廢的收入直接做收入可以嗎
好的,謝謝老師,老師,我想加入您的群,人數(shù)太多加不進(jìn)去
我是企業(yè),繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)后,公會(huì)返還到工會(huì)專(zhuān)戶(hù)的經(jīng)費(fèi)金額不夠?qū)嶋H發(fā)放職工福利物品的,怎么走賬務(wù)流程?也就是說(shuō)返還2000元工會(huì)經(jīng)費(fèi),但是實(shí)際發(fā)放物品5000元,應(yīng)該怎么做賬呢?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)提取繳納工會(huì),總工會(huì)返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不夠發(fā)放職工福利的,具體做賬流程怎么走?
二手車(chē)市場(chǎng)那邊讓我紅沖發(fā)票他們要重新開(kāi),這個(gè)發(fā)票在發(fā)票系統(tǒng)里面在著不影響嗎?我怕稅務(wù)局打電話(huà)來(lái)問(wèn)這個(gè)為什么不申報(bào)
公司6月份購(gòu)買(mǎi)土地,總價(jià)1600萬(wàn),目前付款1100萬(wàn),收到了對(duì)方開(kāi)具的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅專(zhuān)票,全價(jià)1600萬(wàn),但是還沒(méi)有辦理過(guò)戶(hù),6月份怎么入
老師,老板實(shí)繳3萬(wàn)塊,我是年底一次性申報(bào),還是實(shí)繳的這個(gè)季度就申報(bào)上?
老師,我們往國(guó)外銷(xiāo)售兩筆,貨款給我們了,我們報(bào)關(guān)了因?yàn)橘Y料不全,所以沒(méi)有退稅,我們這兩次收入得做我們的收入嗎,按照百分之十三繳納增值稅嗎? 如果繳納的話(huà)錄入有票收入還是無(wú)票收入?
你好,我上月購(gòu)入A商品90元,銷(xiāo)售A商品100元,A商品應(yīng)該沒(méi)庫(kù)存了。但我在做賬過(guò)程中,誤做了A產(chǎn)品完工入庫(kù)95,即購(gòu)入1個(gè)A 商品+1個(gè)完工入庫(kù)A產(chǎn)品-銷(xiāo)售1個(gè)A商品=1個(gè)A產(chǎn)品。在本月,我如何調(diào)賬,把上月做完工入庫(kù)A產(chǎn)品沖銷(xiāo),使A產(chǎn)品結(jié)存為0