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老師:請(qǐng)問(wèn)金蝶應(yīng)收賬款科目里面的余額方向只有“借”那貸方余額怎么填?是直接填負(fù)數(shù)嗎? 還有應(yīng)付賬款和應(yīng)付工資都沒(méi)有“借” ,也是在“貸”方填負(fù)數(shù)嗎?

老師:請(qǐng)問(wèn)金蝶應(yīng)收賬款科目里面的余額方向只有“借”那貸方余額怎么填?是直接填負(fù)數(shù)嗎?
還有應(yīng)付賬款和應(yīng)付工資都沒(méi)有“借” ,也是在“貸”方填負(fù)數(shù)嗎?
2022-10-19 23:03
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-19 23:06

同學(xué)你好 老師:請(qǐng)問(wèn)金蝶應(yīng)收賬款科目里面的余額方向只有“借”那貸方余額怎么填?是直接填負(fù)數(shù)嗎? 還有應(yīng)付賬款和應(yīng)付工資都沒(méi)有“借” ,也是在“貸”方填負(fù)數(shù)嗎? 答:這只是代表余額的方向 。業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),可以借也可以貸。

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齊紅老師 解答 2022-10-19 23:07

編制報(bào)表時(shí),可以重分類。應(yīng)收賬款的貸方計(jì)入報(bào)表預(yù)收賬款項(xiàng)目。應(yīng)付賬款的借方余額記入報(bào)表預(yù)付賬款項(xiàng)目。 應(yīng)付職工薪酬一般不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

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快賬用戶9950 追問(wèn) 2022-10-19 23:33

就是說(shuō)必須重分類,不能在借貸的相反方向記負(fù)數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-19 23:37

科目余額表可以是負(fù)數(shù),但是在作報(bào)表時(shí),必須重分類。

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同學(xué)你好 老師:請(qǐng)問(wèn)金蝶應(yīng)收賬款科目里面的余額方向只有“借”那貸方余額怎么填?是直接填負(fù)數(shù)嗎? 還有應(yīng)付賬款和應(yīng)付工資都沒(méi)有“借” ,也是在“貸”方填負(fù)數(shù)嗎? 答:這只是代表余額的方向 。業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),可以借也可以貸。
2022-10-19
你好,這個(gè)建議你填余額就可以了
2021-01-06
明細(xì)科目貸方余額填,明細(xì)科目借方余額數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款填 根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則30號(hào)——財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)
2021-07-06
不可以的。應(yīng)付賬款出現(xiàn)的負(fù)數(shù)余額放到預(yù)付。
2024-01-10
根據(jù)應(yīng)收賬款明細(xì)賬的借方和預(yù)收賬款的借方再減去壞賬準(zhǔn)備。
2024-01-10
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