、這個(gè)二20萬(wàn)有沒(méi)有調(diào)整應(yīng)納稅所得呢?
老師,2021年年底利潤(rùn)表中是虧損25萬(wàn),期中有一份20萬(wàn)的加工費(fèi)發(fā)票再2022年做匯算清繳前拿不到,匯算清繳時(shí)調(diào)增了20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)下我賬里需要做什么嗎
老師,今年5月底收到20年20萬(wàn)租金發(fā)票,款之前已付,匯算清繳也做了,請(qǐng)問(wèn)如何做分錄?
老師匯算清繳完我收到一張10萬(wàn)租金的發(fā)票,租期是去年8月到今年5月的,我現(xiàn)在要付款,怎么做分錄
老師,去年暫估的20萬(wàn)成本,在匯算清繳之前沒(méi)有取得發(fā)票的話(huà),需要納稅調(diào)增20,請(qǐng)問(wèn),賬務(wù)如何處理? 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話(huà);今年如果還要繼續(xù)暫估的10話(huà),那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬(wàn)的發(fā)票,因?yàn)闀汗览锩嬗衅诔醯?0萬(wàn)余額,請(qǐng)問(wèn)還調(diào)增么? 郭老師回答
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,去年年底做了20萬(wàn)的預(yù)提成本(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—某供應(yīng)商),由于5月31日前匯算清繳未能取得發(fā)票,在所得稅匯算清繳填報(bào)中成本納稅調(diào)減。請(qǐng)問(wèn)以上情況如何在本月做調(diào)整分錄?
專(zhuān)項(xiàng)資金購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理
供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票單位按噸開(kāi)的,我們開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票可以按升嗎
老師,廠家給的溢價(jià)計(jì)入什么科目,意思是比如采購(gòu)貨物時(shí)價(jià)款是10萬(wàn),只需支付7萬(wàn),其他3萬(wàn)支付貨款時(shí)扣除,這種情況這3萬(wàn)記入什么科目呢。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳收入是,開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入之和嗎?
老師,我們有四個(gè)股東,其中有一個(gè)股東占10%,注冊(cè)資本應(yīng)該是50W就行,他投了100W,當(dāng)時(shí)做賬時(shí)直接將這100W計(jì)到實(shí)收資本科目了,現(xiàn)在審計(jì)老師說(shuō)這樣不行,有50W要計(jì)到資本公積,是不是我只需做一個(gè)分錄就可以了。借:實(shí)收資本 50W 貸:資本公積 50W
我們建廠房的時(shí)候是包給老板另外一個(gè)公司做的,現(xiàn)在廠房建起來(lái)了,也在開(kāi)始生產(chǎn),另外一個(gè)公司記賬給我們廠房花了900多萬(wàn),但是他們無(wú)法給我們開(kāi)票,無(wú)法辦理竣工結(jié)算,建廠房時(shí),我們自己公司花費(fèi)的錢(qián),也一直掛在在建工程,請(qǐng)問(wèn),這筆賬我后期該如何處理
老師,新接手公司以前都是紙版發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)通全電發(fā)票,之前作廢的發(fā)票對(duì)方都銷(xiāo)毀了,沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)這有影響嗎?
老師,商貿(mào)公司可以買(mǎi)一些黃金嗎
老師我報(bào)表里有一個(gè)其他收益3786.85,填稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候沒(méi)有其他收益我這3786.85應(yīng)該填在哪里
老師,固定資產(chǎn)分類(lèi)中機(jī)械設(shè)備和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具,工具,應(yīng)該怎么分辨呀
沒(méi)有調(diào)減應(yīng)納稅所得額
沒(méi)調(diào)減正放在原來(lái)計(jì)提成本的后面做做附件,也可在本月紅字沖回原計(jì)提的,藍(lán)字記相同分錄的
當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提成本,做的預(yù)付,這個(gè)月是不是直接一次性做費(fèi)用就好
對(duì)的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的