借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
我們公司2019年辦理了對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時(shí)已辦好,現(xiàn)在準(zhǔn)備出口蔬菜雞蛋,接下來還需要怎么操作
劇本推理公司開票可以開生活服務(wù)—其他娛樂服務(wù)嗎
個(gè)人把裝修好民宿給企業(yè)經(jīng)營,不收租金,年底利潤分成,要開發(fā)票嗎?個(gè)人所得稅要交嗎?
注冊(cè)遼寧冠名,注冊(cè)資金要求是什么
企業(yè)第一次登電子稅務(wù)局,沒有密碼怎么登陸啊
老師 我們有個(gè)客戶我這邊做賬顯示多付了三萬, 但是對(duì)方說正好平賬, 我這邊應(yīng)收賬款科目借方是負(fù)三萬, 我怎么平賬
老師,我2024年有暫估成本50000元。到現(xiàn)在沒有票,估計(jì)也回不來了。做匯算清繳調(diào)增,寫到哪里。是納稅調(diào)整表哪個(gè)位置,
老師好,請(qǐng)教一下,與朋友合伙辦了個(gè)公司,公司章程寫只有一個(gè)股東。股本金要100萬,但實(shí)際此股東轉(zhuǎn)入40萬,現(xiàn)在此股東要把法人轉(zhuǎn)讓其他人,(共3人合伙,另外兩人實(shí)際以借款形式把錢打入公司來運(yùn)營。)公司剛運(yùn)營1年,賬上有2萬元利潤,這種股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交稅嗎
六稅兩費(fèi)包含哪些??????
老師,員工聚餐走福利費(fèi)嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
那應(yīng)交所得稅這塊沒有賬務(wù)處理么?沒有涉及遞延所得稅嗎?
借以前年度損益調(diào)整待應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,貸銀行房款。這個(gè)不涉及遞延所得稅的。
老師,您能把以上分錄總結(jié)在一起么?我看您這個(gè)損益調(diào)整到利潤分配,下面這個(gè)又到應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 然后以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
第二個(gè)分錄的損益調(diào)整是不是按照所得稅稅率來算的?比如15%(高企)
對(duì)的,是的,是這么做的,你調(diào)增之后有盈利需要交稅才做的,你交多少寫多少。
那我后續(xù)來發(fā)票了是不是就按照正常入賬就行了
對(duì)的,是的,是這么做。
謝謝老師,再請(qǐng)教個(gè)問題,22年年末應(yīng)交所得稅余額為借方30萬,匯算清繳可以申請(qǐng)退稅45萬,收到退稅時(shí)借銀行45萬,貸應(yīng)交所得稅,還需要做其他的么?需要把應(yīng)交所得稅余額調(diào)整至退稅一致么?
就是稅會(huì)差異要調(diào)整一致么?
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅15萬,貸,以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配。
您這個(gè)邏輯也就是預(yù)繳的時(shí)候所得稅費(fèi)用高了,現(xiàn)在匯算清繳要把這個(gè)調(diào)整回來,也就增加了利潤對(duì)吧
是的,是增加了利潤呀。 增加的是凈利潤,它又不影響利潤總額,它不影響交企業(yè)所得稅。