借:應收賬款-暫估 ????? 貸:主營業(yè)務收入 ???? 應交稅費-增值稅-銷項
收到4月的留底退稅款后稅局說不符合要求要按無票收入的方式退回如何操作
你看一下你符合增量留底退稅的政策嗎?如果符合的話需要退稅,如果不符合的話,作物票收入以后開了發(fā)票再紅沖。 老師,我先做無票收入,以后開了發(fā)票再紅沖,那我做無票收入的時候不是已經(jīng)交稅了嗎?開了發(fā)票的分錄怎么做呀?這點還是有點沒有理解到@郭老師
20日。復驗17日入庫的20萬熒光燈管,發(fā)現(xiàn)其中有50只質(zhì)量不符合要求,經(jīng)聯(lián)系后對方同意原貨退回現(xiàn)收到退回的專用發(fā)票,驚蛻回的50支20萬熒光燈管應對貨款及增值稅稅額,尚未收到。
老師您好,咨詢一個問題,銷售方8月底開具了增值稅專用發(fā)票給購買方,因不符合購買方開票要求,9月收到票后就退回,現(xiàn)11月該發(fā)票已經(jīng)隔月,銷售方要購買方紅沖申請,因為購買方?jīng)]有認證抵扣,請問這個紅沖是哪邊操作?
請問老師,存量留底的政策是什么?我單位營改增后就沒什么收入,只有一個向外出租房屋的收入還是簡易計稅的,但是2022年的時候,原財務退了賬面剩余的存量留底3萬元。當時沒有多想就退了,但是2024年因為單位要注銷,接到專管員的電話說是我單位2022年當時不符合存量留底的退稅的要求,說是沒有收入,僅有的收入還是簡易計稅的。但是我方去的進項稅發(fā)票,并不是針對簡易計稅的這個收入的呀?請問老師我方是否符合但是退稅的要求呢?
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結(jié)賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關(guān)聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
報表怎么填是改4月的還是在5月的報表上列無票收入
稅局是怎么要求的就按他們說的做