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Q

你看一下你符合增量留底退稅的政策嗎?如果符合的話需要退稅,如果不符合的話,作物票收入以后開了發(fā)票再紅沖。 老師,我先做無票收入,以后開了發(fā)票再紅沖,那我做無票收入的時候不是已經(jīng)交稅了嗎?開了發(fā)票的分錄怎么做呀?這點還是有點沒有理解到@郭老師

2022-08-15 17:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-15 17:53

老師還在嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-15 17:53

借應收賬款、負數(shù) 貸、主營業(yè)務收入負數(shù)、 應交稅費負數(shù),紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的。

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快賬用戶9892 追問 2022-08-15 17:55

那之前的進項稅額是不是都沒了,我做發(fā)票收入的時候是不是要交增值稅了呢

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齊紅老師 解答 2022-08-15 17:56

不符合的呢,有進項留抵的,可以用這個進項留底抵扣這個銷項 發(fā)票之后,紅沖無票收入,你的銷項在負數(shù),正數(shù)收入加上負數(shù)銷售額合計一塊繳納增值稅。

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快賬用戶9892 追問 2022-08-15 17:56

還有就是我們公司現(xiàn)在還有20多萬的貨可以賣出去,那我直接先做留抵稅額的38萬多無票收入呢還是先做20多萬的無票收入呀

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快賬用戶9892 追問 2022-08-15 18:01

不符合的呢,有進項留抵的,可以用這個進項留底抵扣這個銷項 發(fā)票之后,紅沖無票收入,你的銷項在負數(shù),正數(shù)收入加上負數(shù)銷售額合計一塊繳納增值稅。 那老師我現(xiàn)在做了38萬的無票收入,后面開了20萬的發(fā)票,我是先紅沖之前無票收入的20萬,在做發(fā)票收入20萬嗎?是這個意思嗎

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快賬用戶9892 追問 2022-08-15 18:03

老師的意思是先把稅務局的留抵稅額先全部抵扣完嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-15 18:03

你好38萬多 全部做 全都要做

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快賬用戶9892 追問 2022-08-15 18:05

好的,那后面比如我開了20萬的發(fā)票,那我是紅沖掉20萬嗎?然后后面繼續(xù)開18萬,在紅沖掉18萬,這樣子呢

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齊紅老師 解答 2022-08-15 18:12

你好,你開了20萬的 未開具發(fā)票負數(shù),填寫20

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齊紅老師 解答 2022-08-15 18:13

開了18萬,再填寫-18就可以了。

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快賬用戶9892 追問 2022-08-15 18:18

老師,你這個說的是填寫增值稅申報表時這樣填寫時嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-15 18:19

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶9892 追問 2022-08-15 18:19

那我賬務處理上怎么寫分錄呢?老師可以寫一個完整的分錄看下嗎?從做無票收入到開發(fā)票的分錄,我沒有很理解到

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齊紅老師 解答 2022-08-15 18:20

借應收賬款、負數(shù) 貸、主營業(yè)務收入負數(shù)、 應交稅費負數(shù),

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齊紅老師 解答 2022-08-15 18:20

這個能看懂嗎?你先說一下這個能看懂,把負數(shù)去掉,你能看懂嗎。

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快賬用戶9892 追問 2022-08-15 18:21

這個可以看懂,

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快賬用戶9892 追問 2022-08-15 18:22

就是做了無票收入38萬,開了20萬發(fā)票,這個怎么做分錄呢?這里不明白,賬務處理上是不是跟填寫申報表是兩回事呀

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齊紅老師 解答 2022-08-15 18:26

借應收賬款、負數(shù)20 貸、主營業(yè)務收入負數(shù)負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款,20 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費。

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快賬用戶9892 追問 2022-08-15 18:29

然后在填寫申報表的時候,未開具發(fā)票收入那里填寫-20萬就可以了是嗎?之后在開18萬,我寫分錄就先紅沖剩下18萬的無票收入,然后在寫發(fā)票的18萬分錄,然后電子稅務局填寫申報表的時候無票收入那里我直接填寫-18萬,老師是這么理解嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-15 18:29

不是的,你38萬的沒有確認收入,在未開具發(fā)票填寫38萬 后期開了20的發(fā)票,之后開具的發(fā)票填寫20,未開具發(fā)票填寫負數(shù)20

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快賬用戶9892 追問 2022-08-15 18:35

好的,也就是開了發(fā)票20萬跟未開具發(fā)票-20萬會抵消掉然后就不用交稅了,是這樣理解嗎?那會計上做賬呢?我那樣理解正確不?

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齊紅老師 解答 2022-08-15 18:35

是 借應收賬款、負數(shù)20 貸、主營業(yè)務收入負數(shù)負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款,20 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費

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快賬用戶9892 追問 2022-08-15 18:36

老師,38萬寫到了無票收入里面不是屬于確認收入交稅了嗎

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快賬用戶9892 追問 2022-08-15 18:37

那38萬做無票收入了,暫估了相應成本,也是要預繳納所得稅的吧

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快賬用戶9892 追問 2022-08-15 18:38

賬上寫的分錄是對繳納的所得稅,然后申報表無票收入那里填寫是對應需要繳納的增值稅,可以這樣理解嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-15 18:39

38萬的做了無票收入,抵扣了你的留底。

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齊紅老師 解答 2022-08-15 18:39

自己進去可以試一下的。

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齊紅老師 解答 2022-08-15 18:39

但估成本,你可以收入和成本一樣的,不交所得稅不就可以了。

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