您好 紅沖的話可以部分紅沖 如果購買方?jīng)]有認(rèn)證抵扣 紅字發(fā)票申請單是銷售方申請 如果購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣 紅字發(fā)票申請單是購買方申請
老師請問,購買方申請紅字信息表能只沖紅藍字發(fā)票的一部分嗎?要怎么開具這個紅字信息表?
#提問#我司是銷售方,8月開給客戶的專票發(fā)生部分退貨,現(xiàn)在開紅字發(fā)票,我司可以勾線銷售方申請,然后直接申請開具紅字發(fā)票申請嗎?
紅沖的話可以部分紅沖是嗎?老師,這個紅字發(fā)票申請單是銷售方申請嗎?然后購貨方根據(jù)這個申請單開紅字發(fā)票?
上月發(fā)票 這個月沖紅 是銷方申請紅字發(fā)票還是購方申請
老師,購買方發(fā)生退貨,把貨寄給對方了,開紅字發(fā)票是不是銷售方開,如果是增值稅專用發(fā)票是購買方在開發(fā)票軟件里申請開具紅字發(fā)票申請單,然后給銷售方,銷售方開紅字發(fā)票
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?