您好,這個是不需要的,不需要開票

老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項,該怎么處理呢?可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,我拿來做賬嗎?
3.一般納稅人萬達(dá)商城搞促銷活動:(1)10月1日當(dāng)天,冠超市7折零售給顧客原價20元每包的牛肉干300包。(2)萬達(dá)商城銷售一批空調(diào),給一般納稅人藍(lán)海公司。增值稅專票注明,總價50萬元。貨款尚未收到,約定5/10,2/20,n/30。后實際25日收到。(3)萬達(dá)商城銷售電器一批,含稅售價30萬元,因瑕疵問題,給予購買方補償,減除銷售額10萬元。請計算以上業(yè)務(wù),萬達(dá)商城的增值稅銷項稅額。(1)折扣銷售,商業(yè)折扣:(2)銷售折扣,現(xiàn)金折扣:(3)銷售折讓:
3.一般納稅人萬達(dá)商城搞促銷活動:(1)10月1日當(dāng)天,冠超市7折零售給顧客原價20元每包的牛肉干300包。(2)萬達(dá)商城銷售一批空調(diào),給一般納稅人藍(lán)海公司。增值稅專票注明,總價50萬元。貨款尚未收到,約定5/10,2/20,n/30。后實際25日收到。(3)萬達(dá)商城銷售電器一批,含稅售價30萬元,因瑕疵問題,給予購買方補償,減除銷售額10萬元。請計算以上業(yè)務(wù),萬達(dá)商城的增值稅銷項稅額。(1)折扣銷售,商業(yè)折扣:(2)銷售折扣,現(xiàn)金折扣:(3)銷售折讓:
老師好!電商企業(yè)銷售給個人的貨物存在瑕疵,公司給他折讓20元后客戶收貨了——請問這個銷售折讓要不要開紅票啊?
一般納稅人萬達(dá)商城搞促銷活動:(1)10月1日當(dāng)天,冠超市7折零售給顧客原價20元每包的牛肉干300包。(2)萬達(dá)商城銷售一批空調(diào),給一般納稅人藍(lán)海公司。增值稅專票注明,總價50萬元。貨款尚未收到,約定5/10,2/20,n/30。后實際25日收到。(3)萬達(dá)商城銷售電器一批,含稅售價30萬元,因瑕疵問題,給予購買方補償,減除銷售額10萬元。請計算以上業(yè)務(wù),萬達(dá)商城的增值稅銷項稅額。(1)折扣銷售,商業(yè)折扣:(2)銷售折扣,現(xiàn)金折扣:(3)銷售折讓:
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?