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老師,有些發(fā)票我們沒有收到,我們賬上沒有入賬,但是進(jìn)項稅額進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,這個要怎么處理呀?申報表上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?很久的發(fā)票了,找不到了。

2022-05-28 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-28 20:00

你好,同學(xué),直接做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出啊

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快賬用戶7295 追問 2022-05-28 20:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-28 20:01

麻煩給個好評,謝謝。

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快賬用戶7295 追問 2022-05-28 20:02

關(guān)于出口退稅企業(yè)的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅怎么做處理呀?

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快賬用戶7295 追問 2022-05-28 20:02

進(jìn)項稅額是直接退稅了的

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快賬用戶7295 追問 2022-05-28 20:03

剛剛說的在增值稅申報表上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那發(fā)現(xiàn)的那個月調(diào)整就好吧?

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齊紅老師 解答 2022-05-28 20:08

月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 是的,發(fā)現(xiàn)那個月調(diào)整

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快賬用戶7295 追問 2022-05-28 20:47

年末應(yīng)交稅費需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-28 20:58

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項數(shù)額、出口退稅、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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你好,同學(xué),直接做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出啊
2022-05-28
同學(xué)你好 不勾選那就計入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅
2023-09-01
你好,可以先找到對方提供復(fù)印件加蓋發(fā)票章,找不到的話做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出即可
2021-09-28
你好 借庫存商品 進(jìn)項 貸應(yīng)付帳款 負(fù)數(shù)發(fā)票 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進(jìn)項
2020-12-25
這種情況可以不用做賬,在申報報里作進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理
2020-12-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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