你好,你的處理沒問題呀。之前報(bào)銷的費(fèi)用,你用銀行存款報(bào)的,現(xiàn)在用現(xiàn)金沖回來。
老板給我2萬現(xiàn)金做備用金,我用了8000存到銀行付了房租,然后銀行卡收到了投資款,就取了20000還了老板20000.然后用手里的現(xiàn)金12000買了東西,用發(fā)票沖了,老板不同意這樣做,讓我把費(fèi)用單子報(bào)銷出來再補(bǔ)到備用里。可是現(xiàn)金支付的單子只有12000,那8000我存銀行公對(duì)公支付房租了。就是我怎么做賬才把20000備用金恢復(fù)到原來那個(gè)數(shù)額,假如不存銀行支付的話,是可以報(bào)出2萬現(xiàn)金來的。這種情況怎么辦呀老師
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷,做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫(kù)存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會(huì)被查的話,要怎么調(diào)啊
請(qǐng)問老師,如果涉及庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款為一筆業(yè)務(wù)的情況下只記付款的一方對(duì)吧。如提取備用金,憑證就填銀行存款的付款憑證:借庫(kù)存現(xiàn)金,貸銀行存款。庫(kù)存現(xiàn)金的收款憑證就不需要填了,要不然就是重復(fù)記賬了,這樣理解是對(duì)的嗎?但是填寫日記賬的時(shí)候?yàn)槭裁匆钤诂F(xiàn)金日記賬而不是填在銀行存款日記賬呢?
老師,我要注銷一個(gè)公司,應(yīng)收有15萬,應(yīng)付有30萬,實(shí)際上都不是真實(shí)的,那么現(xiàn)在要注銷往來得處理,我可以用現(xiàn)金科目收款,然后再付款嗎?不走銀行存款只用現(xiàn)金走賬,然后最后剩下的應(yīng)付款從銀行打款取現(xiàn)金還可以嗎?如果這樣處理的話每天或每月走多少現(xiàn)金為好?還有應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)不用管就行吧?
老師,就是銀行存款期初余額為0的情況下,然后從銀行提取備用金,借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款的付款憑證,那是不是就相當(dāng)于企業(yè)坐支了,該如何處理?謝謝老師。詳細(xì)一點(diǎn),謝謝啦之前用收入的銀行存款的錢報(bào)銷的費(fèi)用是不是可以注銷了,更正為現(xiàn)金報(bào)銷的,但是這個(gè)現(xiàn)金報(bào)銷也需要從銀行提取,那這個(gè)怎么處理
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開給對(duì)方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購(gòu)我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
報(bào)銷的費(fèi)用是用銷售收入(也就是稅前收入直接報(bào)銷的) 然后之前的銀行沒有錢怎么沖回來
你把你之前報(bào)銷的做的分錄給我說一下