同學(xué)你好,預(yù)付時(shí),借;預(yù)付賬款,48000元,貸:銀行存款,48000元,攤銷時(shí),借:管理費(fèi)用,2000元,貸:預(yù)付賬款,2000元。
計(jì)算并分?jǐn)倯?yīng)由本月負(fù)擔(dān)的辦公用房租金50 000元(上年向B公司預(yù)付本年辦公用房租金600 000元,每月分?jǐn)?0 000元)。 這個(gè)分錄該怎么寫(xiě)
攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的辦公用房租金800元,會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)20×1年10月份的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下表所示。(1)銷售產(chǎn)品50000元存入銀行(2)收回9月份銷貨款60000元存入銀行(3)銷售產(chǎn)品70000元,款項(xiàng)尚未收到(4)預(yù)收11月份銷貨款80000元,存入銀行(5)用現(xiàn)金600元支付本月辦公費(fèi)(6)用銀行存款12000元預(yù)付2006年租金(7)月末計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的銀行借款利息300元,該利息將于12月末支付要求分別按權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算本月的收入和費(fèi)用
企業(yè)20×1年10月份的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下表所示。(1)銷售產(chǎn)品50000元存入銀行(2)收回9月份銷貨款60000元存入銀行(3)銷售產(chǎn)品70000元,款項(xiàng)尚未收到(4)預(yù)收11月份銷貨款80000元,存入銀行(5)用現(xiàn)金600元支付本月辦公費(fèi)(6)用銀行存款12000元預(yù)付2006年租金(7)月末計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的銀行借款利息300元,該利息將于12月末支付要求分別按權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算本月的收入和費(fèi)用
公司用銀行存款48,000元預(yù)付今、明兩年的辦公用房租金;月末,攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的租金2,000元。要求寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)