你好 借 管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款?
(1)支付本月應(yīng)該承擔(dān)的水電費(fèi)450元 2)本月支付下年度保險(xiǎn)費(fèi)600 000元 (3)攤銷應(yīng)該由本月承擔(dān)但在上月已經(jīng)支付的門衛(wèi)房租金300元 (4)攤銷應(yīng)該由本月承擔(dān)但下年度支付的辦公室租金80 000元 (5)本月支付上年度已經(jīng)攤銷的設(shè)備修理費(fèi)100000元 6)計(jì)提本月應(yīng)該承擔(dān)的設(shè)備折舊費(fèi)750 000元 (7)本月應(yīng)計(jì)傭金收入560元,預(yù)計(jì)到下月才能收到現(xiàn)金 (8)收到上月提供勞務(wù)收入240元 (9)本月銷售商品,并收到貨款1 500 000元 (10)本月銷售商品900000元,發(fā)票已開出,貨款尚未收到 要求: (1)根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制和權(quán)責(zé)發(fā)生制,分別確定本月的收入和費(fèi)用。
計(jì)算并分?jǐn)倯?yīng)由本月負(fù)擔(dān)的辦公用房租金50 000元(上年向B公司預(yù)付本年辦公用房租金600 000元,每月分?jǐn)?0 000元)。 這個(gè)分錄該怎么寫
公司用銀行存款48,000元預(yù)付今、明兩年的辦公用房租金;月末,攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的租金2,000元。要求寫會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)本月發(fā)生各種制造費(fèi)用如下: (1)計(jì)提本月車間使用的固定資產(chǎn)折舊,共計(jì)40 000元。 (2)車間領(lǐng)用一般性消耗材料,其實(shí)際成本為5 000元。 (3)支付本月固定資產(chǎn)租金4 000元,以銀行存款支付。 (4)以現(xiàn)金100元購(gòu)買辦公用紙。 (5)車間辦事員王某報(bào)銷差旅費(fèi)1 500元,預(yù)借款為2 000元。 (6)應(yīng)付車間管理人員工資6 000元。 (7)車間領(lǐng)用活扳手,價(jià)值12 000元(該廠低值易耗品采用分次攤銷法,分6個(gè)月攤銷)。 (8)車間支付本月設(shè)備租金3 000元,以銀行存款支付。 (9)本月職工薪酬1200 000元,其中行政管理人員170 000元,車間管理人員30 000元,生產(chǎn)工人1000 000元( 甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人650 000元,已產(chǎn)品生產(chǎn)工人350 000元)。 (10)分配本期制造費(fèi)用。 請(qǐng)根據(jù)以上活動(dòng)制作會(huì)計(jì)分錄。
老師好,請(qǐng)問,我廠房是租的?,F(xiàn)在我又轉(zhuǎn)租一部分給B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分?jǐn)傋饨鹗杖朊吭?000元,還用按月分?jǐn)傔@個(gè)租金成本嗎? 我租進(jìn)來時(shí) 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金攤銷分錄:借 制造費(fèi)用——租金10000,貸 預(yù)付賬款——租金10000 現(xiàn)在租給B公司,每月做租金收入: 借 預(yù)收賬款——租金3000貸,其他業(yè)務(wù)收入——租金3000, 還必須做這個(gè)的租金成本嗎? 我自己租進(jìn)來時(shí) ,已經(jīng)每月都做進(jìn)“制造費(fèi)用——租金” 里了,
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
預(yù)付賬款寫二級(jí)科目寫什么好?
預(yù)付。預(yù)付賬款你原來掛賬那個(gè)明細(xì)不變。