如果說你是一般納稅人的話,你就只能取得進(jìn)項(xiàng)來考慮少交增值稅,那如果說你是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在直接就是有優(yōu)惠了,開普票是可以享受免征增值稅。
【例題2-6】鑒于目前十分龐大的汽車消費(fèi)市場, 經(jīng)董事會研究決定,A汽車制造有限公司在北京成立宏遠(yuǎn)汽車修理廠,預(yù)計(jì)月營業(yè)額為50萬元,每月購進(jìn)的修理配件金額為10萬元,那么該廠每月取得的汽車修理費(fèi)收入如何繳納增值稅(假定上述金額均不含稅,且購進(jìn)的修理配件均能取得增值稅專用發(fā)票)?
(一)某汽車制造廠(增值稅一般納稅人)2019年2月,購進(jìn)用于汽車生產(chǎn)的原材料,取得的增值稅稅控專用發(fā)票上注明的稅款共204萬元;進(jìn)口大型檢測設(shè)備一臺,取得的海關(guān)完稅憑證上注明的增值稅稅款13萬元;銷售小汽車取得銷售收入2260萬元(含增值稅),兼營汽車修理修配業(yè)務(wù)收入50萬元(不含增值稅),用于汽車修理修配業(yè)務(wù)所購進(jìn)的零部件、原材料等所取得的稅控專用發(fā)票上注明的稅款共3.9萬元。要求:計(jì)算該廠2月份應(yīng)繳納的增值稅。
汽車配件加工廠一個月增值稅銷項(xiàng)稅十幾萬,如何合理避稅?
汽車配件加工企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票少 每個月要交十幾萬的銷項(xiàng)稅 請問如何合理避稅呢?
某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,從事汽車銷售、汽車修理修配、汽車租賃業(yè)務(wù)。2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)用于汽車生產(chǎn)的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款共500萬元:(2)銷售汽車,取得含增值稅銷售收入22600萬元;(3)兼營汽車修理修配業(yè)務(wù),取得不含增值稅收入40萬元,用于汽車修理修配業(yè)務(wù)所購進(jìn)的零部件、原材料等所取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款共3萬元;(4)兼營汽車租賃業(yè)務(wù)取得含增值稅收入67.8萬元。汽車銷售、汽車修理修配、汽車租賃業(yè)務(wù)的增值稅率均為13%,汽車制造廠銷售汽車消費(fèi)稅率為8%,計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù),金額單位為萬元。要求:(1)計(jì)算該廠8月份應(yīng)繳納的增值稅:(2)計(jì)算該廠8月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅?!?本題按步驟計(jì)分)【解析】(1)應(yīng)繳納的增值稅的計(jì)算.①增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=②增值稅銷項(xiàng)稅額=3增值稅應(yīng)納稅額=(2)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額=
老師,倉庫放的石灰桶,防潮用的。記入什么科目!
老師好,我想咨詢一個問題,就是我公司想聘請保潔團(tuán)隊(duì)做開荒保潔,但是由于人家是干完活當(dāng)天就要結(jié)工資,而我司付款流程審批特別慢,根本來不及。現(xiàn)在是由我司的某一個員工個人墊付5萬左右。然后由對方給我司開過來發(fā)票(稅目保潔服務(wù)),然后我司走付款流程可以么? 也就是說,我司最后付款流程里付款是給的員工,然后后附上對方公司開的發(fā)票。
這些都是紅沖和負(fù)數(shù)發(fā)票,這要入賬么?我不明白本月開票為什么還是有金額?而且總共開了一張藍(lán)字發(fā)票怎么開出那么多紅字發(fā)票?
利潤表里面的稅金及附加怎么計(jì)算出來的有公式嗎?
請問老師收廢舊塑料反向開票會計(jì)分錄
老師你好 固定資產(chǎn)(汽車)清理后 ,應(yīng)該怎么做分錄 這些車賣了253900 記在營業(yè)外支出里 原值和累計(jì)折舊應(yīng)該怎么寫分錄
奶粉的稅收編碼是什么老師
老師,現(xiàn)在是不是個人提供運(yùn)輸服務(wù)的按經(jīng)營所得來報(bào)個稅?
應(yīng)收款40萬收不回來,要怎么處理
公戶和個人的往來款 賬不平怎么辦