對(duì)方認(rèn)證了嗎?如果沒(méi)有認(rèn)證需要退回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)才能紅字沖銷。
現(xiàn)在購(gòu)買方把我們開(kāi)出去的增值稅專用發(fā)票的 發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)丟失,又退一部分單,我們現(xiàn)在怎么處理?可以直接紅沖嗎?
我們開(kāi)具的專票有問(wèn)題,對(duì)方只退回了發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)給丟了,但是可以確定對(duì)方?jīng)]有抵扣,現(xiàn)在要把錯(cuò)誤的發(fā)票開(kāi)具紅字信息表后開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅,然后重新開(kāi)具,丟失的抵扣聯(lián)有什么辦法補(bǔ)救嗎?
老師,今年6月份開(kāi)了一份增值稅專用發(fā)票,對(duì)方一直沒(méi)有報(bào)銷,對(duì)方把發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)弄丟了,現(xiàn)在不報(bào)銷了,叫我方紅沖,請(qǐng)問(wèn)有什么風(fēng)險(xiǎn)?可以紅沖嗎?
您好,請(qǐng)問(wèn)增值稅紙質(zhì)專用發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)購(gòu)買方遺失了,現(xiàn)在申請(qǐng)銷售方?jīng)_紅重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)可以直接沖紅重開(kāi)嗎?謝謝
老師,以前年度開(kāi)的增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在要紅沖,但是對(duì)方不用來(lái)抵扣把抵扣聯(lián)給弄丟了怎么辦?我們還能紅沖嗎?
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
認(rèn)證了,對(duì)方給我們丟失了
如果認(rèn)證了,你們復(fù)印記賬聯(lián)加蓋公章給他們就好。部分退貨,由購(gòu)買方上傳紅字信息表,你們開(kāi)具對(duì)應(yīng)金額的紅字發(fā)票。
會(huì)不會(huì)對(duì)我們有懲罰?