嚴(yán)格按發(fā)票管理辦法,要收回才能紅沖。可讓對(duì)方認(rèn)證抵扣,對(duì)方再申請(qǐng)紅字發(fā)票信息單,我們?cè)俑鶕?jù)信息單開紅字發(fā)票
現(xiàn)在購買方把我們開出去的增值稅專用發(fā)票的 發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)丟失,又退一部分單,我們現(xiàn)在怎么處理?可以直接紅沖嗎?
我們開具的專票有問題,對(duì)方只退回了發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)給丟了,但是可以確定對(duì)方?jīng)]有抵扣,現(xiàn)在要把錯(cuò)誤的發(fā)票開具紅字信息表后開負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅,然后重新開具,丟失的抵扣聯(lián)有什么辦法補(bǔ)救嗎?
老師,今年6月份開了一份增值稅專用發(fā)票,對(duì)方一直沒有報(bào)銷,對(duì)方把發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)弄丟了,現(xiàn)在不報(bào)銷了,叫我方紅沖,請(qǐng)問有什么風(fēng)險(xiǎn)?可以紅沖嗎?
你好,我是銷售方,我們紅沖了專用發(fā)票,但是對(duì)方已經(jīng)做賬和抵扣了,原票拿不回來了,需要把紅沖的聯(lián)次蓋章給購買方嗎?
對(duì)方開給我的專用發(fā)票23年的,我沒有抵扣。發(fā)票不能用,想讓對(duì)方紅沖,但是抵扣聯(lián)丟失了。這個(gè)業(yè)務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?請(qǐng)老師解答
你好,老師!扶貧捐款怎么開票?
固定資產(chǎn)入賬是22825.66,進(jìn)項(xiàng)稅額是2967.34(抵扣了),她固定資產(chǎn)折舊卻是含稅金額。 現(xiàn)在糾錯(cuò),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(開專票時(shí)還不是一般納稅人),對(duì)固定資產(chǎn)折舊額有沒有影響
購進(jìn)的黃沙,暫時(shí)沒有收到發(fā)票,能不能先銷售開票出去,后面供應(yīng)商再補(bǔ)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
車本來就在公司名下,但一直未入賬,之前注冊(cè)資本是貨幣出資,現(xiàn)在老板想改為實(shí)物(車)出資,車的價(jià)格和注冊(cè)資本差不多,這樣可以吧?
老師,一家裝潢公司需要開發(fā)票,是辦自然人營業(yè)執(zhí)照好還是小規(guī)模公司比較好呢
你好老師 物業(yè)管理公司收取的物業(yè)費(fèi) 需要交印花稅嗎?
廣州公司年報(bào)漏報(bào)了,還可以補(bǔ)報(bào)嗎?可以解除年報(bào)漏報(bào)的異常嗎
一般納稅人清包工可以開專票嗎
老師,您好,我們前年給對(duì)方開具了35萬元的專用發(fā)票,雙方均已入賬,對(duì)方也已經(jīng)抵扣稅款,現(xiàn)在對(duì)方說金額有問題,要紅沖16萬元發(fā)票,我們和對(duì)方需要怎么處理
尊敬的納稅人:您好,為協(xié)助你單位便捷、規(guī)范辦理出口應(yīng)征稅貨物的增值稅納稅申報(bào),你單位存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請(qǐng)先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)操作,再辦理增值稅納稅申報(bào)業(yè)務(wù)。 確定
對(duì)方是機(jī)關(guān)不能抵扣,就是叫對(duì)方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息單,然后我們根據(jù)信息單開紅字發(fā)票可以嗎?就是沒有抵扣聯(lián)
對(duì)方是機(jī)關(guān)不能抵扣,則對(duì)方無法申請(qǐng)紅字發(fā)票信息單
可先自己申請(qǐng)紅字發(fā)票信息單,先按紅沖的先處理
但是拿不回抵扣聯(lián)也可以這樣操作嗎?
第三方收取的手續(xù)費(fèi)我可以月底一次計(jì)提
是的,可以先自己申請(qǐng)紅字發(fā)票信息單,先按紅沖的先處理
只是存在發(fā)票遺失,要罰款的風(fēng)險(xiǎn)