借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸利潤分配未分配利潤匯算清繳需要納稅調(diào)增的
老師,2021年小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,在2022年如何調(diào)整,分錄怎么做?
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結(jié),年度匯算清繳已報。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時沒有做分錄 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這一步,導(dǎo)致現(xiàn)在3月份的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,請問小規(guī)模納稅人今年免增值稅,確認(rèn)收入分錄里面怎么體現(xiàn)呢,還是需要做“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”,然后轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”嗎
老師您好!甲公司為小規(guī)模納稅人,2022年賬上應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目貸方有余額,當(dāng)年沒有轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入科目里,請問老師今年還能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果能怎樣做會計分錄呢
小規(guī)模納稅人,去年結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)錯了,做成借應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交 未交增值稅了,實際應(yīng)該借應(yīng)交增值稅,貸,營業(yè)外收入,現(xiàn)在如何調(diào)賬?
老師您好,我想咨詢一下,兼職收入要交什么稅?按什么比例交?
稅局網(wǎng)里發(fā)票業(yè)務(wù),沒有做進項發(fā)票入賬處理,直接抵扣,影響嗎
老師,如何預(yù)測自己公司是需要專票還是普票?
你好 老師 這道題解析為什么是×0.2 而不是0.8呢
老師 小規(guī)模 月度10萬免稅 季度30萬免稅 如果1月份每月 2月份20萬 三月份5萬 季度未超過30萬 均未普票 但是其中一個月度超過10萬 這種需要交稅嗎?
老師,添加稅收分類編碼時,里邊是否含稅這塊應(yīng)該怎么選,含稅和不含稅的意思指什么
軟件企業(yè),硬件退稅的規(guī)律是什么
老師,你好,經(jīng)營范圍是紙制品制造,可以開彩盒的發(fā)票嗎
買材料商開13點專票,我們承擔(dān)10點稅點,我們實際是賺了3個點對嗎?
我想問下現(xiàn)在很多大專院校的食堂都是承包出去給企業(yè)做的。那像這種企業(yè)在學(xué)校食堂有單獨的會計核算體系。
什么情況下是計入以前年度調(diào)整?
你好,企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的用以前年度損益調(diào)整。