https://inv-veri.chinatax.gov.cn 你好,國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站里面的。
老師,2016,我們有用現(xiàn)金付給物流公司的款,有60W,對(duì)方給我們開了專票,我們這邊也抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)說是對(duì)方查到虛開發(fā)票,我們這邊要怎么做
對(duì)方開的增值稅電子專用發(fā)票給我們公司的,這個(gè)我們可以抵稅嗎
老師,你好問一下,對(duì)方給我們開的電子專用發(fā)票,我們?cè)谠鲋刀惏l(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上也查到了,那我們從哪里下載打印這個(gè)電子專用發(fā)票哪?
你好,對(duì)方公司給我們開了增值稅電子專用發(fā)票,我這邊怎么查驗(yàn)發(fā)票
對(duì)方開給我們?cè)鲋刀愲娮訉S冒l(fā)票,我們?cè)趺创蛴。?/p>
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好,請(qǐng)問登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái),勾選認(rèn)證增值稅發(fā)票或者電子發(fā)票的話,是不是需要插上金稅盤,輸入密碼以后然后才能去勾選認(rèn)證,還有沒有一種其他方式可以勾選認(rèn)證的
你好,對(duì)的是的,還有一種,你得看一下你們稅務(wù)局開通了沒有,登錄電子稅務(wù)局,我要辦稅發(fā)票管理發(fā)票認(rèn)證里面。