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生產(chǎn)型企業(yè)是怎樣出口退稅的,買回來的都是原料,然后加工出口,這個(gè)怎么退稅了

2022-05-26 10:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-26 10:47

同學(xué)你好 賬務(wù)處理如下:   1、購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時(shí),按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)/原材料/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等    ?貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。   2、出口貨物   借:銀行存款/應(yīng)收賬款等    ?貸:主營業(yè)務(wù)收入   結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:主營業(yè)務(wù)成本   ? 貸:庫存商品。   3、計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下:   借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)   ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)    ? ?主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)   ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)    ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。   4、收到出口退稅款   借:銀行存款    ? 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。

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快賬用戶4309 追問 2022-05-26 10:50

不是,我不是問怎么做賬務(wù)處理的,我的意思是,生產(chǎn)型企業(yè)是怎樣退稅的,外貿(mào)企業(yè)他有供應(yīng)商開的跟報(bào)關(guān)單一致的發(fā)票,那生產(chǎn)型企業(yè),買進(jìn)來是原料,出去的是成品,這個(gè)要怎么退稅了,

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齊紅老師 解答 2022-05-26 10:53

同學(xué)你好 你可以看下這個(gè)

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同學(xué)你好 賬務(wù)處理如下:   1、購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時(shí),按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)/原材料/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等    ?貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。   2、出口貨物   借:銀行存款/應(yīng)收賬款等    ?貸:主營業(yè)務(wù)收入   結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:主營業(yè)務(wù)成本   ? 貸:庫存商品。   3、計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下:   借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)   ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)    ? ?主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)   ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)    ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。   4、收到出口退稅款   借:銀行存款    ? 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
2022-05-26
您好,可以的,針對(duì)出口產(chǎn)品申請(qǐng)退稅
2021-07-24
生產(chǎn)型的企業(yè)就屬于生產(chǎn)企業(yè),選擇對(duì)應(yīng)模塊就行。
2022-07-18
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票正常抵扣。出口退稅是按報(bào)關(guān)單出口產(chǎn)品的退稅利率計(jì)算出來。然后去比你增值稅申報(bào)表里面的未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額來退稅。(申報(bào)免抵退時(shí)要填增值稅申報(bào)表的)
2022-05-24
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-03-29
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