同學你好 1 借,委托加工物資20000 貸,原材料20000 2 借,委托加工物資10000 借,應交稅費一應增一進項1300 貸,銀行存款11300 3 借,應交稅費一應交消費稅1000 貸,銀行存款1000 4 借,原材料30000 貸,委托加工物資30000
1.A公司為增值稅一般納稅人,委托M公司加工應交消費稅的B材料一批(非金銀首飾),發(fā)出材料價款20,000元,支付加工費10,000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額為1,300元,由受托方代收代繳的消費稅為1000元,材料已加工完成。委托方收回B材料用于連續(xù)生產應稅消費品。
A公司為增值稅一般納稅人委托M公司加工應交消費稅的B材料一批(非金銀首飾),發(fā)出材料價款20000元,支付加工費10000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅額為1300元,由受托方代收代繳消費稅1000元,材料已加工完成,委托方收回B材料用于連續(xù)生產應稅消費品
A公司為增值稅一般納稅人,委托M公司加工應交消費稅的B材料一批(非金銀首 飾),發(fā)出材料價款20 000元,支付加工費10 000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額為1 300 元,由受托方代收代繳的消費稅為1 000元,材料已加工完成。委托方收回B材料用于連續(xù)生產應稅消費 品,該B材料收回時的成本為( )元。 A.31 000 B.30 000 C.31 300 D.32 300
A公司為增值稅一般納稅人,委托M公司加工應交消費稅的B材料一批(非金銀首飾),發(fā)出材料價款20000元,支付加工費10000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額為1700元,由受托方代收代繳的消費稅為1000元,材料已加工完成,委托方收回B材料用于繼續(xù)生產應稅消費品的會計分錄
己公司為增值稅一般納稅人,委托庚公司加工應交消費稅的A材料一批(非金銀首飾),發(fā)出材料價款20000元,支付加工費10000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額為1700元,由受托方代收代繳的消費稅為1000元,材料已加工完成,委托方收回B材料用于繼續(xù)生產應稅消費品。要求:①己公司發(fā)出材料時的會計分錄②己公司支付加工費和相關的稅費③該批材料加工完工驗收入庫。
老師,在資產負債表日后調整涵蓋期間這節(jié),調整事項訴訟判決下達,之前計提了借營業(yè)外支出貸預計負債,后來判決下達后又把預計負債轉到了其他應付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當期所得稅時,(題目也說了預計負債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預計負債已經(jīng)轉到其他應付款了,不存在了吧,考慮當期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產出來砂石
為什么調400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
謝謝老師
不客氣的,祝您?學習愉快