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A公司為增值稅一般納稅人,委托M公司加工應(yīng)交消費(fèi)稅的B材料一批(非金銀首 飾),發(fā)出材料價(jià)款20 000元,支付加工費(fèi)10 000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額為1 300 元,由受托方代收代繳的消費(fèi)稅為1 000元,材料已加工完成。委托方收回B材料用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi) 品,該B材料收回時(shí)的成本為( ?。┰?。 A.31 000 B.30 000 C.31 300 D.32 300

2022-08-02 21:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-02 21:29

你好,該B材料收回時(shí)的成本=20 000%2B10 000

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快賬用戶7429 追問 2022-08-02 21:32

增值稅也不家嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-02 21:33

你好,不需要加這里的增值稅 因?yàn)檫@里的增值稅是可以抵扣的,是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額核算?

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快賬用戶7429 追問 2022-08-02 21:40

噢噢噢明白了。感謝。要是普通發(fā)票或是小規(guī)模的話就要加進(jìn)去對嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-02 21:41

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶7429 追問 2022-08-02 21:42

感謝感謝

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齊紅老師 解答 2022-08-02 21:43

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。

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你好,該B材料收回時(shí)的成本=20 000%2B10 000
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你好,該B材料收回時(shí)的成本=20 000%2B10 000
2022-08-02
同學(xué)你好 1 借,委托加工物資20000 貸,原材料20000 2 借,委托加工物資10000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1300 貸,銀行存款11300 3 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅1000 貸,銀行存款1000 4 借,原材料30000 貸,委托加工物資30000
2022-05-26
您好 請問是需要寫分錄嗎
2022-05-26
你好 外發(fā)加工,借:委托加工物資,貸:原材料 支付加工費(fèi),消費(fèi)稅,借:委托加工物資,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ),應(yīng)交稅費(fèi)——消費(fèi)稅,貸:銀行存款 收回,借:原材料,貸:委托加工物資
2022-10-09
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