你好!可以的,可以按利潤分析。只要是同樣的數(shù)據(jù)對比就可以了
老師你好,我想請教一下這道題目的第三問李某承包甲公司繳納個人所得稅。從答案上可以看出來那個經營所得啊,他是用667.5減去企業(yè)所得稅減去分出去的400,我現(xiàn)在有一個疑問是,這個667.5這個會計利潤,他當中有含10萬塊錢的這個國債利息收入和從居民企業(yè)分回來的這個投資的這個40萬,為什么不減去這兩個金額?
老師你好,這道題我不會像答案那樣按照邊際總額去對比,我按照利潤去分析可不可以? 他要求的是對息稅前利潤的增加額,必須得用邊際總額去回答嗎
問老師幾個問題:1、公司的補貼收入我慢慢都確認營業(yè)外收入了,那么在填寫所得稅季報的時候要不要填第5行不征稅收入里,如果填了,那么公司的實際利潤額將會有所變化,跟賬面上會有一個補貼收入的差額,這個問題怎么處理?2.確認補貼收入后,會影響公司的利潤總額,公司的利潤總額會由虧損轉變?yōu)橛⑶也簧?,那么我可以彌補以前年度虧損,會計怎么處理賬務,要不要計提所得稅?申報所得稅季報上第9行要不要填彌補以前年度虧損?3.這個月的進項稅額比銷項稅額高幾萬塊,我可以把無票收入確認進去,那么,在勾選進項發(fā)票的時候怎么勾,勾的進項稅額比銷項稅額大,對嗎?然后,在申報增值稅時,用填寫式,把無票收入填進去,這樣就可以了吧?
老師好,我們公司高企,研發(fā)費用可以加計扣除,第四季研發(fā)費比較大額 又不能加計扣除嗎,這樣利潤就超了300萬,就要按照25%來交,等匯算因為匯算第四季度會把研發(fā)費算進去,這樣又不達到300萬,到時會產生退稅100多萬,我能不能提前第四季度的利潤總額先填寫按照300萬內來就按照5%這樣交 或者直接預提一筆200多萬費用,匯算再調增這個。
快賬軟件賬套有多少個是免費的
老師,咨詢一個問題 單位是私營幼兒園,一個家長孩子是2018年~2021年就讀的,當時家長沒有要求過開發(fā)票,現(xiàn)在返回來問要發(fā)票,這個我可以拒絕么,還是必須給對方開
老師,老板讓我給他親戚社保掛靠,我該怎么做呢?才能盡量避免違法行為
老師您好,我們單位是一般納稅人買一輛車,可以抵什么稅?請您詳細幫我解釋下。
老師,沒有企業(yè)所得稅匯算清繳的實操嗎
朋友有兩張銀行承兌匯票到期需要貼現(xiàn),想讓我通過我公司的一般戶托收,我咨詢了一下財務朋友說是只要不用基本戶托收,就不會有風險?想請問老師,這樣是否可以,是否有風險,能不能這樣做?謝謝老師
鐵路運輸費的印花稅,由運輸方繳納后,一并開票給我司結算,我司印花稅可否進銷售費用,不進稅金及附加?
請問民間非營利組織怎么樣的收入可以計入捐贈收入
想在黃色表中取到藍色表中的數(shù)值,怎么設置呢?
開展信貸資產證券化業(yè)務是什么情景?不理解這個是干什么事兒的。
因為我這兒回答問題,不知道是否是答非所問,雖然結果一樣,不知道到時候給不給分
你好!你最終算出息稅前利潤額就行