借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅 貸:銀行存款
購入材料8000,增值稅額1280,款項未付,材料已經(jīng)驗收入庫會計分錄怎么做。
采購周轉(zhuǎn)材料 款已付 貨已入庫 票未到分錄怎么做老師
材料已經(jīng)入庫,貨款已經(jīng)付了,發(fā)票未到,建筑施工企業(yè)會計分錄怎么做
已經(jīng)付款且已經(jīng)到貨的原材料,但是發(fā)票未開怎么做分錄
購買材料已經(jīng)入庫,貨款已付,發(fā)票沒到。 分錄怎么寫?
老師,公司一月份注冊,法人只付了100元進(jìn)去,其他業(yè)務(wù)沒有,請問需要按季度報稅否?
您好老師,公司要用現(xiàn)金支出怎么辦?就是日常的小額支出?不通過公戶交易
你好,我想要這個資料,哪里有?
我想學(xué)下個體工商戶的具體申報,還有有哪幾種征稅方式,開票和不開票的區(qū)別,在哪里學(xué)
個人所得稅稅目怎么填寫
汽車租賃,小規(guī)??梢蚤_9%個點(diǎn)的專票不
老師你好,嗯,5月份做了企業(yè)所得稅匯算清繳這個所得稅,需要記在當(dāng)期嗎?然后再轉(zhuǎn)嗎?具體的正確的分錄該如何操作呢?
老師好,我們公司增值稅有13%稅率,也有6%的稅率,每次稅款繳款后出現(xiàn)的征收品目有兩個,一個是商業(yè),一個是其他現(xiàn)代服務(wù),請問這個稅款金額是怎樣分配的?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,零星采購需要合同嗎?
老師 我想問問 如果我們5月的工資6月15發(fā) 社保是當(dāng)月交當(dāng)月(也就是6月交6月的)那我已經(jīng)報過5月的個稅了 還能交社保嗎
你好,是一般納稅人
就是發(fā)票未到做的應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅 到票后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅