?你好;? ? 你們軟件系統(tǒng) 是 怎么來(lái)? 的; 好久收到的; 考慮入無(wú)形資產(chǎn)的時(shí)間? ?
老師,您好!我公司與軟件公司簽訂合同78萬(wàn),今年1月份支付23.4萬(wàn),以前會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理: 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 22.07 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1.33 貸:銀行存款 23.4 請(qǐng)問一下,現(xiàn)在又要支付一次進(jìn)度款,23.4萬(wàn),請(qǐng)問還是這么做賬嗎?為什么不能做進(jìn)無(wú)形資產(chǎn)里呢?
老師好,正常情況下收到發(fā)票還未入庫(kù),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款,但是公司做的是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅額,但我們實(shí)際上已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,這樣做的話,實(shí)際報(bào)稅跟賬目是不是不一樣的呢?
老師請(qǐng)問我們一個(gè)軟件系統(tǒng)錢是階段性付的,付一次開一次專票,這個(gè)又不能入無(wú)形資產(chǎn)怎么做賬呢!以前的會(huì)計(jì)是掛的應(yīng)付賬款,稅費(fèi)他也認(rèn)證抵扣了,但是還是掛在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的貸方的,這個(gè)是怎么做的呢
請(qǐng)問老師,我們是農(nóng)業(yè)一般納稅人,收到員工開來(lái)的1360.3的通行費(fèi)普票,我看前一個(gè)會(huì)計(jì)做賬是借方:管理費(fèi)用—汽車使用費(fèi) 1329.69元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額30.61元,貸方:銀行存款 1360.3元,這個(gè)是什么操作,普票不是不能抵扣認(rèn)證嗎?
本月收到購(gòu)入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認(rèn)證抵扣發(fā)票進(jìn)項(xiàng),做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸:預(yù)付賬款,但在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),我是否需要做一筆分錄將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入其他流動(dòng)資產(chǎn)的借方,等后面我需要抵扣這一筆進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)出進(jìn)行抵扣呢?因?yàn)槭亲鍪止べ~所以很疑惑
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個(gè)人合股的,需要把其中一個(gè)持股5%的換成第三個(gè)人,賬上未分配利潤(rùn)是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請(qǐng)問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個(gè)八萬(wàn)的機(jī)組維修合同 先預(yù)付了四萬(wàn) 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對(duì)嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時(shí)候計(jì)提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會(huì)匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說(shuō)要么退稅,要么重新更正申報(bào)。但是退稅肯定會(huì)推送疑點(diǎn),這個(gè)我要咋弄
您好,利潤(rùn)表上管理費(fèi)用第一季度是是14.7萬(wàn)元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項(xiàng)附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費(fèi)稅嗎?
開票員4月多開一張收購(gòu)發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報(bào)嗎?
因?yàn)檫@個(gè)軟件要不段更新,老板也確定不到好久能付完款,19年付了一部分,今年要付一些就是不知道怎么入賬
? 你好;? 那你就 收到無(wú)形資產(chǎn)軟件好久開始用的;當(dāng)月計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)去 ;? 當(dāng)月分?jǐn)? ? ? ?;先走應(yīng)付賬款掛著? ?
19年都在用了,一直沒入無(wú)形資產(chǎn),不知道入多少
因?yàn)槭菍F睊熨~分錄怎么做呢
?好; 補(bǔ)做賬 ; 借無(wú)形資產(chǎn) ;進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款; 之前付款做 :借應(yīng)付賬款貸銀行存款 ; 然后19年 開始補(bǔ)攤銷分錄哈? ??
但是錢沒付完呢,后期又付一點(diǎn)又入無(wú)形資產(chǎn)去攤銷嗎
?你好; 沒有付款 ; 就掛著就行了。以后付款哈 ; 是的? ?