你好 一起算的,按期攤銷就行?

請(qǐng)問(wèn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,還有未付款未開票進(jìn)來(lái)的,那么我這個(gè)月攤銷要不要把未支付和開發(fā)票的算進(jìn)來(lái)呢
去年年底暫估了130萬(wàn)的裝修費(fèi),借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)貸應(yīng)付賬款-暫估,并且開始攤銷,借管理費(fèi)用,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)。年后1月來(lái)了300萬(wàn)的票,我把去年暫估的紅字沖銷,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)紅字130萬(wàn)貸應(yīng)付賬款-暫估紅字130萬(wàn),1月來(lái)的票,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)300萬(wàn),貸銀行存款/應(yīng)付賬款300萬(wàn)。然后1月按剩余未攤銷的金額和月份繼續(xù)攤銷。這樣對(duì)嗎
老師好,咨詢下我有個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi),已經(jīng)完工了,但是有5%款沒(méi)有付,我這個(gè)月做攤銷要把未支付5%的款加起來(lái)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)生裝修改造的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,前期只支付合同金額的97%,有3%質(zhì)保金一年后支付,對(duì)方也沒(méi)有開這3%的發(fā)票,待支付時(shí)才開這3%的票給我司,前期97%的部分已經(jīng)在開始每月計(jì)提攤銷了,那這3%部分的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用支付后,金額怎么計(jì)提攤銷呢?是從支付開始算還是和那97%一樣的時(shí)間計(jì)算攤銷費(fèi)呢?謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)工程款未結(jié)清,發(fā)票目前只取得了以付款部分的發(fā)票,這種情況下(留有5%的質(zhì)保金兩年后支付),在建工程可以轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用然后進(jìn)行攤銷嗎?還是需要兩年后支付完剩余的質(zhì)保金后在轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷?
研發(fā)人員買了一本書,可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)的吧?那還要計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)。完整的分錄怎么做呢?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們是一般納稅人,未分配利潤(rùn)達(dá)到590萬(wàn),有什么方法去分解它,都要怎么做,每個(gè)做法都要交哪些稅,麻煩知道的老師詳細(xì)說(shuō)明下,感謝萬(wàn)分
老師 我們租別人的房子 我們需要交房產(chǎn)稅嗎?
老師好,老師,公司業(yè)務(wù)少,一個(gè)季度做一次賬,軟件做賬,需要每個(gè)月也結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)福利費(fèi)多少金額后需要調(diào)增繳稅?業(yè)務(wù)招待費(fèi)是多少金額?營(yíng)業(yè)額的多少?
老師,我們公司和集團(tuán)公司共用的辦公室,但是房租發(fā)票是全部開給集團(tuán)公司,我們辦公室的房租可以以分割單的形式入賬嗎?或者怎么樣入賬可以合理的在稅前扣除,還有就是辦公電腦固定資產(chǎn)這些也是,從集團(tuán)的資產(chǎn)里面劃分過(guò)去的,這個(gè)怎么入賬合理一點(diǎn)呢
你好,老師,我想咨詢一下我們公司是分公司,注冊(cè)在山東的,小規(guī)模納稅人,我們?cè)鲋刀愂前凑占径壬陥?bào)的,開的發(fā)票建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),25年11月有一個(gè)項(xiàng)目是在天津,開了100000跟100800的專票,這個(gè)需要在天津預(yù)交稅款嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)重開上個(gè)月開錯(cuò)的發(fā)票,當(dāng)月需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
老師下午好,發(fā)票額度不夠,申請(qǐng)調(diào)整額度,要提供的申請(qǐng)理由怎么寫比較好,有范本嗎,謝謝
您好我們給客戶做了一個(gè)辦公場(chǎng)所整治項(xiàng)目含文化墻門牌,人員去向牌的設(shè)計(jì),制作和安裝,這個(gè)開票開啥類目

