你好 一起算的,按期攤銷就行?
請(qǐng)問長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,還有未付款未開票進(jìn)來的,那么我這個(gè)月攤銷要不要把未支付和開發(fā)票的算進(jìn)來呢
去年年底暫估了130萬(wàn)的裝修費(fèi),借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)貸應(yīng)付賬款-暫估,并且開始攤銷,借管理費(fèi)用,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)。年后1月來了300萬(wàn)的票,我把去年暫估的紅字沖銷,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)紅字130萬(wàn)貸應(yīng)付賬款-暫估紅字130萬(wàn),1月來的票,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)300萬(wàn),貸銀行存款/應(yīng)付賬款300萬(wàn)。然后1月按剩余未攤銷的金額和月份繼續(xù)攤銷。這樣對(duì)嗎
老師好,咨詢下我有個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi),已經(jīng)完工了,但是有5%款沒有付,我這個(gè)月做攤銷要把未支付5%的款加起來嗎
請(qǐng)問老師,發(fā)生裝修改造的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,前期只支付合同金額的97%,有3%質(zhì)保金一年后支付,對(duì)方也沒有開這3%的發(fā)票,待支付時(shí)才開這3%的票給我司,前期97%的部分已經(jīng)在開始每月計(jì)提攤銷了,那這3%部分的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用支付后,金額怎么計(jì)提攤銷呢?是從支付開始算還是和那97%一樣的時(shí)間計(jì)算攤銷費(fèi)呢?謝謝
老師你好,請(qǐng)問工程款未結(jié)清,發(fā)票目前只取得了以付款部分的發(fā)票,這種情況下(留有5%的質(zhì)保金兩年后支付),在建工程可以轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用然后進(jìn)行攤銷嗎?還是需要兩年后支付完剩余的質(zhì)保金后在轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷?
老師,工資綜合所得申報(bào)。6月員工沒人了,老板在另一個(gè)公司申報(bào)了工資,我7月還需要申報(bào)人嗎?
財(cái)稅2016,12號(hào)公告說的是一稅減半,兩稅減免嗎
SUNIFS函數(shù)設(shè)置了一行公式,怎么快速填充下面行也用同樣公式?
請(qǐng)問健身房的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入如何確認(rèn)
老師,請(qǐng)問一下,我們公司的開出去的發(fā)票,跟開進(jìn)來的發(fā)票,都跟入庫(kù)單出庫(kù)單不是一致的,因?yàn)樯??這又有什么關(guān)系呢?
老師,請(qǐng)問應(yīng)付賬款供應(yīng)商下面要設(shè)暫估嗎,有時(shí)侯發(fā)票沒來,怎么入賬
老師外貿(mào)我們是企業(yè)出口退稅,2024年1月份的報(bào)關(guān)單未申報(bào)退稅,現(xiàn)在要在中天易稅云平臺(tái)確認(rèn),2024這份報(bào)關(guān)單,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)做了退稅勾選,2月份做的退稅申報(bào)。但是沒退稅,如果放棄退這筆稅,在中天易稅怎么操作。
請(qǐng)問老師2022年有個(gè)股東投資款是他妻子卡轉(zhuǎn)入的,會(huì)計(jì)也做了實(shí)收資本也繳了印花稅。這種簽代付協(xié)議有用嗎?如果沒用是不是要原路退回,股東再轉(zhuǎn)進(jìn)來?會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)整呢
開具發(fā)票 本來要計(jì)入其他應(yīng)收款借方 我現(xiàn)在計(jì)入其他銀行付款借負(fù)數(shù)可以嗎
怎么對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行總體控制