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公司出售一輛小轎車(chē)個(gè)人未開(kāi)票,金額25000元,已按13%不含稅金額:22123.89元申報(bào)無(wú)票收入,,銷(xiāo)項(xiàng)稅額:2876.10元,附加稅:345.13元,請(qǐng)教老師賬務(wù)處理分錄怎么做,感謝

2022-05-25 13:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-25 13:27

你好同學(xué),一般納稅人的話(huà),你要記提你的稅款的話(huà),增值稅咱是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2022-05-25 13:27

附加稅的話(huà),咱就借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),然后借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行。

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快賬用戶(hù)9371 追問(wèn) 2022-05-25 13:29

老師,清理固定資產(chǎn)這筆業(yè)務(wù)完整的分錄,謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-25 13:31

借固定資產(chǎn)清理,借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額、固定資產(chǎn)清理的差額,最后你可以轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益或者是營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)外支出。

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