你好同學(xué),一般納稅人的話(huà),你要記提你的稅款的話(huà),增值稅咱是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
公司轉(zhuǎn)售出名下使用過(guò)的一輛寶馬,買(mǎi)入時(shí)382500元,已折舊158977元,收到二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票1張,發(fā)票金額1000元,請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬務(wù)處理? 取得收入1000元,需不需申報(bào)增值稅?
老師,我們這個(gè)余額的銷(xiāo)項(xiàng)票有13%和9%的,都是一般計(jì)稅方法計(jì)稅。按照開(kāi)出的25張發(fā)票加總合計(jì)13%的發(fā)票的總稅額是21306.41元,但是報(bào)稅的時(shí)候?qū)?3%的不含稅金額填好后,自動(dòng)出來(lái)的稅額是21306.39元,與實(shí)際票面稅額差0.02分,請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅時(shí)還有賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
公司出售一輛小轎車(chē)個(gè)人未開(kāi)票,金額25000元,已按13%不含稅金額:22123.89元申報(bào)無(wú)票收入,,銷(xiāo)項(xiàng)稅額:2876.10元,附加稅:345.13元,請(qǐng)教老師賬務(wù)處理分錄怎么做,感謝
麗云汽車(chē)集團(tuán)為增值稅一般納稅人,2022年5月尚未抵扣完的留抵稅額為0.51萬(wàn)元,該企業(yè)2022年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)以直接收款方式銷(xiāo)售給某汽車(chē)銷(xiāo)售公司A型小汽車(chē)10輛,每輛不含稅銷(xiāo)售價(jià)15萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額150萬(wàn)元,注明稅額19.5萬(wàn)元。價(jià)稅款已全部存入銀行。(2)以賒銷(xiāo)方式銷(xiāo)售S輛小汽車(chē)給某汽車(chē)4S店,每輛汽車(chē)不含稅售價(jià)18萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額90萬(wàn)元,稅額11.7萬(wàn)元(3)當(dāng)月以轉(zhuǎn)賬支票方式購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額60萬(wàn)元,稅額9.6萬(wàn)元;并以銀行存款支付購(gòu)進(jìn)原材料運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額2萬(wàn)元,稅額0.2萬(wàn)元。(4)企業(yè)以商業(yè)匯票結(jié)算方式購(gòu)入包裝物一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額6萬(wàn)元,稅額0.96萬(wàn)元。(5)企業(yè)將倉(cāng)庫(kù)中原生產(chǎn)用鋼材改用于企業(yè)車(chē)間的職工集體福利。該批材料原購(gòu)入成本為52萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額8.32萬(wàn)元?,F(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。要要求:計(jì)算該企業(yè)2022年6月應(yīng)繳納的增值稅稅額,并編制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。
麗云汽車(chē)集團(tuán)為增值稅一般納稅人,2022年5月尚未抵扣完的留抵稅額為0.51萬(wàn)元,該企業(yè)2022年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)以直接收款方式銷(xiāo)售給某汽車(chē)銷(xiāo)售公司A型小汽車(chē)10輛,每輛不含稅銷(xiāo)售價(jià)15萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額150萬(wàn)元,注明稅額19.5萬(wàn)元。價(jià)稅款已全部存入銀行。(2)以賒銷(xiāo)方式銷(xiāo)售5輛小汽車(chē)給某汽車(chē)4S店,每輛汽車(chē)不含稅售價(jià)18萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額90萬(wàn)元,稅額11.7萬(wàn)元(3)當(dāng)月以轉(zhuǎn)賬支票方式購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額60萬(wàn)元,稅額9.6萬(wàn)元;并以銀行存款支付購(gòu)進(jìn)原材料運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額2萬(wàn)元,稅額0.2萬(wàn)元。(4)企業(yè)以商業(yè)匯票結(jié)算方式購(gòu)入包裝物一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額6萬(wàn)元,稅額0.96萬(wàn)元。(5)企業(yè)將倉(cāng)庫(kù)中原生產(chǎn)用鋼材改用于企業(yè)車(chē)間的職工集體福利。該批材料原購(gòu)入成本為52萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額8.32萬(wàn)元?,F(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。要求:計(jì)算該企業(yè)2022年6月應(yīng)繳納的增值稅稅額,并編制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。
買(mǎi)10000元購(gòu)物卡送禮,超市給開(kāi)了發(fā)票,我不入賬可不可以?
同一個(gè)項(xiàng)目,簽了兩份合同。一份是簡(jiǎn)易計(jì)稅的勞務(wù)分包合同,另一份是材料采購(gòu)合同一般計(jì)稅,這樣操作可以嗎?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪里?怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下,銷(xiāo)售借錢(qián)1萬(wàn)出去,然后付了油費(fèi)5000元,已經(jīng)拿到發(fā)票,那出納怎樣記賬啊
公司汽車(chē)原值 102800元,使用年限是10年,怎么計(jì)算月折舊?
精準(zhǔn)三肖嗎,本人需要,真的假的免費(fèi)
統(tǒng)計(jì)平臺(tái)報(bào)的數(shù)據(jù),1-5月利潤(rùn)總額低于1-4月的,因4月為預(yù)估數(shù)偏高,應(yīng)該怎么解釋合適?
從關(guān)聯(lián)公司購(gòu)買(mǎi)一批生產(chǎn)設(shè)備,需要做哪些盡調(diào),如何知道那些資產(chǎn)有沒(méi)有被抵押?在哪里查?
老師好,會(huì)計(jì)封面要蓋公章嗎?憑證包角需要改會(huì)計(jì)私章嗎
老師好!請(qǐng)教您,公司注銷(xiāo)后,公司的銀行基本戶(hù)如果不去辦理注銷(xiāo),時(shí)間長(zhǎng)了是否會(huì)自動(dòng)注銷(xiāo)呢?謝謝老師!
.目的:練習(xí)企業(yè)所得稅的計(jì)算。2.資料:某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),202x年度發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5600萬(wàn)元,發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售成本4000萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收入800萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本694萬(wàn)元;取得購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元;繳納非增值稅銷(xiāo)售稅金及附加300萬(wàn)元;發(fā)生管理費(fèi)用760萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元(其中含公益捐贈(zèng)38萬(wàn)元)。3.要求:計(jì)算該企業(yè)202x年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
附加稅的話(huà),咱就借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),然后借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行。
老師,清理固定資產(chǎn)這筆業(yè)務(wù)完整的分錄,謝謝
借固定資產(chǎn)清理,借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額、固定資產(chǎn)清理的差額,最后你可以轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益或者是營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)外支出。