你好同學,那你們可以嘗試著自己去稅務局代開。
老師好,我想咨詢一下,我們公司主要是做保溫板的,但是也有涂料這些,我們不生產(chǎn)涂料,涂料從別的地方調貨賣給我們的客戶,還有開票的時候我們要給客戶開涂料的發(fā)票,我們從別人那調貨的涂料給我們開進項票,這種情況合理不?該怎么做賬呢。
老師好,我們有個業(yè)務,需要從國外進貨,購買軟件,對方不會給我們開票,但是我們會開票給客戶,怎么才能合法合規(guī)呢?
老師我們給客戶銷售了一套軟件租賃的,現(xiàn)在要續(xù)費了但是客戶把錢打給了我們,讓我們幫他續(xù)費,我們續(xù)費還是和客戶簽了合同的,合同金額是10000,然后續(xù)費金額是4000,(4000包含字10000里面的)但是這4000供應商有不會給我們開票,給客戶開票,這個賬務怎么處理呢
老師,請問一下,我們有一個臺灣客戶想跟我們合作,他們需要從公戶付款給我們,但又不需要開票,這個我們公司應該怎么做才合適?
老師你好,我們從供應商那采購的貨款經(jīng)常合作金額比較少多方也不愿意要錢也不給開發(fā)票,但是我們的客戶需要我們開發(fā)票,這個行的通嗎
你好!我想請教一下,我們是鋼材銷售貿易商,進貨商品是按理計計算的,銷售時跟客戶是以磅計出售的,中間存在差異怎樣做帳務處理,還有進項發(fā)票和銷項發(fā)票也是重量不一樣的,那余下的進項差額票怎樣處理?已經(jīng)全張發(fā)票勾選抵扣了!
老師好:咨詢下,人社特殊繳費,可以在社保端查到明細嗎?電子稅務局,目前看不到數(shù)據(jù)~
小規(guī)模納稅人,當月開票普票金為12萬,季度未超過30萬,交不交增值稅
老師,我們24年8月出口的貨,今年4月退貨,實際是5月收到貨,6月給客戶重新發(fā)貨,相當于換貨,4月在出口退稅申報中做了沖減,開了已補稅未退稅證明,由于賬上沒收到貨,沒有紅沖收入和成本,我6月賬內紅沖收入成本,那申報當月出口退稅時這筆紅沖收入會沖減我本期出口收入,出口退稅申報數(shù)據(jù)和賬內數(shù)據(jù)不一致,這個業(yè)務要怎么處理呢?
打官司一部分的費用是對方還的,對方把這筆費用打到公戶,讓公司后面一起還,這筆款項如何入賬
我司是一般納稅人 生產(chǎn)加工類的 開了幾年了 現(xiàn)在要申請進出口權 對注冊資本有要求嗎
給法人轉款不能是備用金吧
老師,請問一下小規(guī)模不開票收入需要計提增值稅怎么計提啊?我是潔應交稅費-未交增值稅 貸;應交稅費應交增值稅對不對呢?
老師,公司管理人員往公司打款 備注 往來款可以嗎?
老師,這個題不是很明白,能解釋一下嗎
我們從國外官網(wǎng)購買軟件,對方不給我們開票,我們去稅局代開?
你好,我是說的沒有辦法的情況下,但是正規(guī)的來說國外網(wǎng)站的話,他就應該給你們開發(fā)票,你們可以要求。
如果要代開發(fā)票的話,需要誰去呢?
你們派一個員工去就可以,但是國外其實國外也是可以開發(fā)票的。