同學你好外包出去的員工不屬于你們公司員工,由勞務派遣公司發(fā)放,你無需計提他們在本公司的工資。你拿勞務派遣公司給你開的發(fā)票作為成本。
我們是勞務派遣公司,給一個建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經社保個稅,每個月我們先給他開票然后他們給我們轉賬,然后我們扣除管理費用以后剩下的工資直接轉給員工(員工都在我們公司名下),社保我們代交,個人部分也是代扣代繳,個稅也是代扣代繳,(從到賬的資金直接扣除),具體分錄該怎么做呢?感謝老師們感謝
我們是人力資源公司,給對方建筑公司代發(fā)工資社保等,但是這個月我們開票后,他們不經過我們賬戶了,用他們的農民工專戶發(fā)工資了,只把管理費用和單位社保部分轉來了(單獨開的一張發(fā)票),個稅讓員工自己轉到我們公司賬戶上,這個分錄應該怎么做呢?求解答感謝老師,一定請看清問題謝謝
老師 我問下我們公司有一部分人外包出去了 但還是在本公司上班 我們每個月分兩次給代理公司打錢 先社保公積金 后工資 代理公司給我們開發(fā)票 我要怎么做賬呢 這些人還需要計提工資嗎 謝謝老師解答
老師 一個員工勞動合同簽的我們公司,因業(yè)務需要在另一家單位工作,社保公積金我們公司交,工資部分由我們公司發(fā),但是工資費用需要另一家轉給我們,但我們沒有開具人工成本發(fā)票的經營范圍,我們需要代開發(fā)票嗎?可以提供下解決方案嗎?
請問老師,小張管理員是天津人,在我們惠州公司上班,但是社保想掛在天津公司上,惠州公司每月要把小張惠州的工資社保全額還給天津公司,惠州要先轉天津法人個人賬戶,再還到天津對公賬戶,請問每月賬務處理該怎么做好呢? 具體是每月的計提和發(fā)放工資,收支員工工資社保,我不知該怎么分錄,請老師直接做明白的分錄給我可以嗎?謝謝哦
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉為固定資產?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責任還是審計事務所的責任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產總額,是四個季度的季末資產總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
作為成本?我們是零售企業(yè),可以作為費用吧 社保和公積金也是一樣可以作為費用處理的吧?
你外包出去的員工的任何工資都不應該做成本費用了? 因為已經派遣公司給你開了發(fā)票?