你好,學(xué)員,按照發(fā)票正常做賬的
老師你好,我想請教下收到一張專用發(fā)票,然后當(dāng)月記賬憑證也做了進項稅額,但是當(dāng)月沒有點抵扣勾選這張發(fā)票,可以在下個月時點抵扣勾選嗎?
您好,老師!當(dāng)月收到一張支付租金的增值稅專用發(fā)票未抵扣,下個月抵扣的,請問這兩個月關(guān)于這張發(fā)票怎么做賬的呢
老師,您好!12月份收到了一張專用發(fā)票,開票日期是6月份的,6月份已經(jīng)認證進項抵扣,這張發(fā)票還沒有付款,我去查看以前也沒有做這張發(fā)票相關(guān)的憑證,12月份收到這張發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,您好,我想問下關(guān)于增值稅專用發(fā)票的抵扣問題,如果我在7,8月份住宿酒店支付費用,但一直沒有開發(fā)票,現(xiàn)在開發(fā)票可以作為11月的進項稅額抵扣么?這個抵扣期是多長啊?
老師,廠房租金的賬務(wù)怎么處理?我每個月計提租金100,第二個月收到一張金額是600的專票,第二個月支付租金450,請問,第二個月我該怎么做賬,讓這張600的發(fā)票體現(xiàn)出來?我要這張專票的進項稅額抵扣增值稅
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,分錄怎么寫呢
借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸其他應(yīng)付款
上月沒有勾選的情況下,是不是應(yīng)該: 借:管理費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸:銀行存款等 下月勾選: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
下月抵扣時候: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅額)
是的,學(xué)員,你寫的很詳細