你好,那這個不可以的呢,因為在4-9號還未支付款項
老師,我付租金費用可以:借:應(yīng)付賬款-某公司,貸:銀行存款 然后:借:管理費用-租賃費 貸:應(yīng)付賬款-某公司(可以這樣做嗎)
老師,老師,我想問一下,我銀行預(yù)付了設(shè)計費用,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后收到發(fā)票后再做一筆分錄是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎
老師,問一下,我做賬日期是4-9號,然后付款是4-28號的話,然后借:管理費用 貸:銀行存款,這樣做可以嗎
老師你好,我想問一下就是法人往對公賬戶里存了2000塊錢,然后我的分錄是不是做借銀行存款,貸其他應(yīng)付款法人,然后呢這2000塊錢又用于法人培訓用了,然后我這個分錄這樣做對嗎?借管理費用培訓費貸銀行存款
老師,請問在9月付的款,10月開的票,在9月做賬:借管理費用 貸:銀行存款 1980 然后10月份開的發(fā)票附到9月可以嗎?
請問是從哪里學習,購買課程嗎?
從哪里可以更快的學習民間非營利組織會計的賬務(wù),謝謝!
A107012這個研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表,第2行自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)這個數(shù)是填利潤表上的研發(fā)費用數(shù)嗎?還是別的
當公司去銀行貸款的時候,銀行會怎樣審核財務(wù)報表?就是銀行評估貸款風險時,會綜合考慮哪幾個財務(wù)指標?
老師幫忙看下這題為什么商鋪這200的差額沒從利潤里減去
老師,我在做 2024 年的匯算清繳。我們小企業(yè)會計準則。 2025 年 1 月有人報銷 2024 年的發(fā)票,那么這筆報銷,我應(yīng)該進以前年度損益調(diào)整科目,對吧
老師,新開的個體戶,辦理時填寫的資金是3萬,為了經(jīng)營需要業(yè)主把這個前轉(zhuǎn)入公戶備注怎么寫
請問,廠房施工,可以先按照合同價暫估入費用嗎?借:管理費用,貸:應(yīng)付~暫估。收到發(fā)票后再沖紅做一筆正確的分錄可以嗎?
列支在生產(chǎn)成本的職工薪酬匯算清繳時需要填報嗎?
別人問大概整體操作流程都了解了吧怎么回復(fù)比較好
那什么做,
在4-9號做賬的時候,先掛賬的呢,借:管理費用? 貸:其他應(yīng)付款-XX姓名