同學(xué)你好 他們的科目余額表

老師,我有一個(gè)問題想要請(qǐng)教你: 我們老板接手了一個(gè)公司,但是形式又不太一樣,相當(dāng)于只要了對(duì)方的營業(yè)執(zhí)照(現(xiàn)在還在進(jìn)行變更法人、股東、注冊(cè)資金、經(jīng)營范圍),接手這個(gè)營業(yè)執(zhí)照之后,就開始租門店、裝修,對(duì)方公司的任何經(jīng)營業(yè)務(wù)我們都沒交接也沒管。但是那個(gè)公司(是一個(gè)火鍋店)還在開票,我們老板就讓我新建賬,之前公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)和賬務(wù)都說不用管了,只登記現(xiàn)在我們裝修門店這些費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬呢?之前的公司的賬又該怎么處理呢?
老師你好!我們公司是18年10月份成立的,現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人(老板本來準(zhǔn)備8月份變更為一般納稅人,因工商沒年檢,現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照查詢狀態(tài)為“已吊銷,未注消)),因?yàn)槔习逶谕粋€(gè)市不同的縣城開了兩家公司,公司以前沒有會(huì)計(jì),賬都是在另一家公司(一般納稅人)做的(所有發(fā)票都是開到另一家公司的抬頭,員工工資也是在另一個(gè)公司發(fā)的),我是這個(gè)月初來上班的,我現(xiàn)在很迷茫不知道怎么工作要怎么做
老師,您好!我咨詢個(gè)問題,現(xiàn)在要操作股權(quán)變更。公司是收購了一家公司,對(duì)方注冊(cè)資本已經(jīng)交齊了,但是公司實(shí)際價(jià)值是注冊(cè)資本的一半,比如公司注冊(cè)資本10萬,對(duì)方已經(jīng)交齊了10萬,我們現(xiàn)在要付對(duì)方公司5萬收購他們100%的股權(quán)。問題:1、我變更股權(quán)的時(shí)候可以直接按照收購價(jià)格折價(jià)去做股權(quán)變更嗎?2、折價(jià)收購股權(quán)會(huì)涉及哪些稅務(wù)問題需要去處理的。要交什么稅,操作哪些流程。3、我這個(gè)折價(jià)收購股權(quán)會(huì)涉及到減少注冊(cè)資本問題嗎?4、如果涉及到減少注冊(cè)資本問題那么后續(xù)要怎么操作比較合適。謝謝!
老師,我們公司收購一家市政公司,老板讓我去對(duì)接一下資料,然后建賬報(bào)稅,請(qǐng)問一下我應(yīng)該要找對(duì)方拿些什么資料呢,收購的公司的18年注冊(cè)的,一般納稅人,營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)變更法人為我們老板了
請(qǐng)問老師,我們是一般納稅人建筑施工企業(yè),營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍也有銷售建筑材料,現(xiàn)在我們公司在中交公司中了一個(gè)標(biāo),銷售建筑材料,標(biāo)價(jià)700多萬。我們的材料采購合同注明是由供貨方直接送往項(xiàng)目地點(diǎn),我想請(qǐng)問一下老師賬務(wù)處理?
請(qǐng)問中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位到底扣不扣分?急急急能不能給個(gè)準(zhǔn)確說法?科目和金額數(shù)字倒是對(duì)的,就是多加了“萬元”,大題的題干寫的是“答案中的金額單位用萬元表示”
注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會(huì)不會(huì)被扣分?金額和科目正確
老師請(qǐng)問審計(jì)報(bào)告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬戶,后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人
請(qǐng)問新成立的公司,新增的固定資產(chǎn)需要計(jì)提折舊嗎?
老師,社保基數(shù)調(diào)增后,企業(yè)代員工補(bǔ)繳7-9月的社保費(fèi)用。 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡嗎?
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題:公司于2020年1月份買了輛車發(fā)票尾號(hào)7728,進(jìn)項(xiàng)稅額13.6萬,這張發(fā)票取得當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模!于同年4月1號(hào)轉(zhuǎn)為一般納稅人后,將該發(fā)票做了紅沖,開具了正確尾號(hào)為4484的發(fā)票.而會(huì)計(jì)于同年7月份把7728號(hào)做了勾選抵扣進(jìn)項(xiàng),被稅局在24年3月發(fā)現(xiàn)后要求在任會(huì)計(jì)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但做這個(gè)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)也沒有發(fā)現(xiàn)存在正確發(fā)票的事情!主要該公司管理混亂,會(huì)計(jì)更換頻繁!目前我發(fā)現(xiàn)了正確發(fā)票沒有吃進(jìn)項(xiàng),但進(jìn)項(xiàng)勾選里面已經(jīng)看不到這張發(fā)票了,怎么辦?有什么辦法把這13.6萬進(jìn)項(xiàng)吃進(jìn)來呢?
老師好!從香港進(jìn)口貨物需要繳納那些稅?
老師你看我申報(bào)完了,稅局還有提醒
老師,就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬,然后我按照1%的稅率,計(jì)算的免征增值稅的金額,記入營業(yè)外收入了,然后和增值稅申報(bào)的收入,一起記入個(gè)稅的經(jīng)營所得里了,然后剛稅務(wù)所長給我打電話,說不一致,讓我寫說明,沒事吧,老師這么算是對(duì)的吧是不

