進(jìn)入到管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)里面,可以全額抵減增值稅
老師,小規(guī)模每年的稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)是可以抵扣增值稅嗎,是全額抵扣還是只是稅款部分
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模每年繳納280的稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi),計(jì)入會(huì)計(jì)什么科目,可以全額抵扣嗎。
#提問(wèn)#老師好,稅控盤(pán)的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,實(shí)際支付時(shí)怎么入賬,然后全額抵扣增值稅時(shí)又怎么入賬,小規(guī)模納稅人企業(yè)
老師,請(qǐng)問(wèn),航信的每年技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元可以全額抵扣增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司繳納稅控盤(pán)每年的維護(hù)費(fèi)用,抵減應(yīng)納稅額時(shí),這個(gè)被抵減的稅額是280還是15.85?
老師就是高速上的通行費(fèi)的普票也可以抵專票的稅嗎?
老師就是印花稅的一級(jí)科目是什么?
老師就是汽車行業(yè),,的整車贖證是什么意思?
工程上間接成本和間接費(fèi)用的概念和用途
老師就是高速上的通行費(fèi)的普票也可以抵專票的稅嗎?
經(jīng)濟(jì)法里面合同設(shè)立,或是合同生效或者合同成立都是一個(gè)意思嗎?
老師就是汽車行業(yè)的會(huì)計(jì),,什么是金融返利
老師你好,屬于2024年度的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅今年5月份申報(bào)了,有1塊多的滯納金。這個(gè)滯納金調(diào)整的話調(diào)整2024年的年報(bào)還是2025年度年報(bào)。然后印花稅計(jì)入24年的還是25年的利潤(rùn)表里。
建筑行業(yè),間接成本和間接費(fèi)用是相同的嗎
第2問(wèn) 應(yīng)當(dāng)是每個(gè)周期內(nèi) 進(jìn)行檢查 題目里沒(méi)說(shuō)是承接上市實(shí)體審計(jì)業(yè)務(wù) 這個(gè)周期還是三年嗎
怎么抵減,分錄要怎么做
借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅稅款減免
那報(bào)表上面怎么提現(xiàn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
可以弄一個(gè)完整的不嘛,先做管理費(fèi)在做教說(shuō)
借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅稅款減免
借:管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi),貸庫(kù)存現(xiàn)金:280,姐庫(kù)存現(xiàn)金,貸管理費(fèi)維護(hù)費(fèi)-280 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-280 貸應(yīng)交稅款-稅款款見(jiàn)面280.這樣嘛,但是那個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金不就是沒(méi)有支付的嘛,但實(shí)際我是支付出去了額的呀。
借方不是庫(kù)存現(xiàn)金 是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
沒(méi)明白,你上面不就是這樣寫(xiě)的嗎借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
抱歉,寫(xiě)錯(cuò)了借方是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
您在給我寫(xiě)個(gè)完整的吧。我看不明白。小規(guī)模也是可以抵減增值稅的呀我以為只有一般納稅人才可以也。
借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 抵減的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
什么是抵減的時(shí)候,是我想什么時(shí)候抵減,就做以下這個(gè)會(huì)計(jì)科目嗎。抵減的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
對(duì),你抵減的時(shí)候就這么做就行。
比方,我這個(gè)月要交500增值稅稅款,但是我可以遞減280,我只需要繳納220就是對(duì)吧,那報(bào)表這個(gè)280抵減的要填在增值稅納稅申報(bào)表那一欄也。
填寫(xiě)在應(yīng)納稅額減征額里面。
直接填280就可以了嘛,不用把價(jià)稅分開(kāi)單獨(dú)寫(xiě)不含稅金額啥。
對(duì),不用,這個(gè)是可以全額遞減的。