您好,是的,分錄是正確的。
老師,支付財務(wù)軟件服務(wù)費。借:管理費用-服務(wù)費 貸:銀行存款 對嗎?
老師。支付勞務(wù)費,是不是借:管理費用-勞務(wù)費 貸:銀行存款 老師對嗎?
@郭老師,勞務(wù)報酬1550申報個稅150元,實際支付勞務(wù)費1400,做分錄是直接做管理費用 勞務(wù)支出1400 貸 銀行存款 1400嗎
老師好,這個賬務(wù)處理:借:管理費用——勞務(wù)費 貸:銀行存款 對?
老師,首先我們付了一筆勞務(wù)費給其他單位是做的: 借:管理費用-勞務(wù)費 貸:銀行存款 那現(xiàn)在對方退回: 借:銀行存款 貸:管理費用 那這個管理費用還需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去了
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報表里面,是哪幾項相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計準則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計分錄我怎么做。資產(chǎn)負債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負數(shù),填報所得稅年報時需要調(diào)增,得怎么填報?
老師,這個勞務(wù)費是否需要計提呢?
您好。發(fā)生當(dāng)月就入賬,不需要計提。