你好 調增1萬 剩下的以后調整
你好,我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票,但是每個月租金都正常支付了且計提了費用,22.5.31號前如果還沒有發(fā)票就要調增對吧,調增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么,我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬,假設房租發(fā)票金額是15萬,22年我們也是虧損的,到時候匯算清繳是不是調增15萬,是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負的30萬-15萬,再加21年虧損的,來得出最后的可彌補以后年度金額,且不用繳納所得稅
你好 去年攤銷了10000的房租費 總房租金額為20000,對方直到年底沒開租賃發(fā)票 以后也不會開的 那今年五月匯算時 按10000來調增還是總金額20000來調增?
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對方發(fā)票年底才會開過來。 所以我入賬的時候, 借:預付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費用-租金 貸:長期待攤費用-租金 等后期發(fā)票到了,再沖預付 借:長期待攤費用-租金 貸:預付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒到的話,長期待攤費用就是在貸方,填寫資產負債表的時候改如何填寫
老師,我們去年租的辦公室,租金發(fā)票一直沒有到位,當時租金記到了長期待攤費用,每個月攤銷,現(xiàn)在匯算清繳,是不是要把去年攤銷的房租總金額調增?
1.去年的房租費用,因為一直沒有開票,2022年底上個會計計入的待攤費用,也沒有攤銷,2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計入費用,直接入2023年的費用可以嘛,在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛, 2.因為房租支付不及時,物業(yè)好久才給開一次發(fā)票,我當年計提的房租費用,如果當年沒有取得發(fā)票,是不是匯算清繳的時候需要調增,調增后如果下一年5.31后取得了,在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務處理
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
你好 郭老師 終于你答復了我的問題 我還有一個問題 這幾天一直別的老師給不了滿意的答案 有一個公司去年的廣告費是41000營業(yè)收入累計為96448.93,那去年符合規(guī)定的廣告費是,14467.34(96448.93*0.15),那剩下的26532.56的廣告費是從理論上可以下一年繼續(xù)做費用,那問題來了,那現(xiàn)在做匯算的時候要不要做調增處理?那樣的話不是要交稅了嗎?下一年可以做費用還是做調增?如果需要調增的 不是先填寫明細表里的廣告費格子嗎不是 為什么廣告費對應的格子里顯示不能填寫的短橫線,然后主表里的數(shù)據(jù)自動形成嗎?
就要做調整處理的,這樣的話調增有利潤的需要交所 下一年直接調減就可以的,賬務上不用做處理 105060在這個表格里面填寫。
105060是今年做調增的表是吧?那對于今年進行的調增需要做財務處理是吧?調增的分錄是怎么寫的?
你好,對的是的調增不需要做賬務處理的,你這個有實際業(yè)務,你明年可以繼續(xù)抵扣。
那你的意思 需要調增的下年不需要繼續(xù)抵扣的話 也就是今年調增就完了的話 那需要賬務處理是吧 對于調增怎么做賬務處理?
你好,是不允許抵扣的話需要紅沖的。
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。